Man30333: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 42 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
== 30333 * Objednávky - vstup ==
== 30333 * Objednávky - vstup ==


Formulář je určen k vytváření požadavků na objednávky, k jejich kontrole na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu, schvalování, potvrzování a k tisku konečných objednávek. Úvodní formulář je přehledem všech doposud vystavených objednávek bez rozdílu stavu zpracování. Při vstupu do formuláře je okno nastaveno většinou v dotazovacím režimu. Jedinou předvyplněnou podmínkou pro následné zobrazení již hotových objednávek je aktuální rok. Rok objednávek je závislý na aktuálním účetním období v úloze [[:Kategorie:Účetnictví|021 - Účetnictví]]. Vzhled formuláře si může uživatel nastavit prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku".
Formulář je určen k vytváření požadavků na objednávky, k jejich kontrole na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu, schvalování, potvrzování a k jejich tisku.


[[Image:P_30333a.png]]<br>
[[Image:P_30333a.png]]<br>
'''Obr. 30333/1''' ''Objednávky - přehled objednávek''
'''Obr. 30333/1''' ''Objednávky - přehled objednávek''


{{Pozor|Dokumentace ke [[Zveřejňování objednávek|zveřejňování objednávek]] uveřejněna [[Zveřejňování objednávek|zde]].}}


Samotný proces objednávání je na úvodním vstupním formuláři podporován funkcemi, které vyvolávají následující '''funkční tlačítka''':
=== Zveřejňování objednávek ===
 
Objednávky se zveřejňují prostřednictvím ''i''FIS/Registr smluv, ''i''FIS/Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v [[Zveřejňování objednávek|samostatném dokumentu]].


*[[Man30333#30333Porizeni|Vystavení nové objednávky]] - vystaví novou objednávku
{{Pozor|Dokumentace ke zveřejňování objednávek uveřejněna [[Zveřejňování objednávek|zde]].}}
*[[Man30333#30333Kopie|Kopie]] - vytvoří kopii objednávky
*[[Man30333#30333OpravyUzavreneObjednavky|Oprava]] - oprava uzavřené objednávky
*[[Man30333#30333Saldo|Saldo]] - saldo objednávky


===Popis formuláře===


Uživateli jsou přístupná pouze ta funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz. aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.
Přehledový formulář obsahuje seznam všech doposud vystavených objednávek s různými stavy zpracování. Doporučujeme mít okno formuláře při jeho otevření mít nastavené v dotazovacím režimu. Jedinou předvyplněnou podmínkou pro následné zobrazení již hotových objednávek je aktuální rok. Rok objednávek je závislý na aktuálním účetním období v úloze [[:Kategorie:Účetnictví|021 - Účetnictví]]. Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky ''Datum vystavení'' a poté podle čísla objednávky. Vzhled formuláře si může uživatel nastavit prostřednictvím [[Obecné funkce IFIS#U.C5.BEivatelsk.C3.A9_nastaven.C3.AD_vzhledu_formul.C3.A1.C5.99.C5.AF|uživatelského nastavení]] vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku".


Otevřít či zrušit objednávku nebo navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky lze v jejím detailu ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''.
{{Poznamka|Pro evidenci objednávek na vlastních zakázkách je určen formulář [[Man30336|30336]] - ''Objednávky na mých zakázkách - projektech''.}}


Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky ''Datum vystavení'' a poté podle čísla objednávky.
Editovat, otevřít či zrušit objednávku nebo navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky lze v jejím detailu ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'', kam lze vstoupit z přehledového formuláře klávesou ''Enter''.


[[Man30333#30333PolozkyFormulare|Položky]] formuláře jsou blíže popsány [[Man30333#30333PolozkyFormulare|zde]].


Pro evidenci objednávek na vlastních zakázkách je určen formulář [[Man30336|30336]] - ''Objednávky na mých zakázkách - projektech''.
Související přílohy u [[Man30335|objednávky]] zobrazují také dokumenty připojené k navazujícímu PID ve [[:Kategorie:Spisová služba|Spisové službě]].  




=== Zveřejňování objednávek ===
====Tlačítka ve formuláři====


'''Objednávky se zveřejňují prostřednictvím ''i''FIS/Registr smluv, ''i''FIS/Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v samostatném dokumentu [[Zveřejňování objednávek|Zveřejňování objednávek]].'''
Samotný proces objednávání je v přehledovém formuláři podporován funkcemi, které vyvolávají následující '''funkční tlačítka''':


*zelené tlačítko [[Man30333#30333Porizeni|Vystavení nové objednávky]] - vystaví novou objednávku
*[[Man30333#30333Kopie|Kopie]] - vytvoří kopii objednávky
*[[Man30333#30333OpravyUzavreneObjednavky|Oprava]] - oprava uzavřené objednávky
*[[Man30333#30333Saldo|Saldo]] - saldo objednávky


=== Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky) ===


Interní požadavky na objednávky jsou obvykle nákupčím slučovány do tzv. [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnných]] objednávek (vícezdrojových). Tyto objednávky jsou pak zpravidla hrazeny současně z několika finančních zdrojů. Rozepsat objednávku na více finančních zdrojů je možné provést ve formuláři [[Man30337|30337]] - ''Rozpis zdrojů financování'', který lze vyvolat z detailu objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' tlačítkem '''NS/TA/A/KP''' [[Image:NsTaAKp.png]]. Podrobnější informace uvedeny [[Man30337|zde]].
Uživateli jsou přístupná pouze funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.




<span id="30333Porizeni"></span>  
<span id="30333Porizeni"></span>  
=== Vystavení nové objednávky ===
===== Vystavení nové objednávky =====


Volba umožňuje uživateli vystavit novou objednávku. Stiskem tlačítka ''Vystavení nové objednávky'' nebo použitím klávesy pro ''Nový záznam'' se zobrazí seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být objednávka pořízena, lze označit kurzorem. Klávesou ''Výběr'' je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' pro vytvoření objednávky. Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''.
Volba umožňuje uživateli vystavit novou objednávku. Stiskem tlačítka ''Vystavení nové objednávky'' nebo použitím klávesy pro ''Nový záznam'' se zobrazí seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být objednávka pořízena, lze označit kurzorem. Klávesou ''Výběr'' je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' pro vytvoření objednávky. Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''.
Řádek 47: Řádek 48:


<span id="30333Kopie"></span>  
<span id="30333Kopie"></span>  
=== Kopie ===
===== Kopie =====


Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka ''Kopie'' je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek. Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena. Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka ([[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]] nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné označit kurzorem deník, do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu ''Výběr''. Kromě toho lze do nové objednávky zkopírovat i řádky z již existující objednávky, a to zaškrtnutím možnosti ''Kopírovat řádky objednávky''. Volba se nabízí jen v případě, pokud v objednávce, na které bylo tlačítko ''Kopie'' použito, nějaké řádky existují. U [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti ''Kopírovat dílčí objednávky''. Volba ''Kopie dílčích objednávek'' se objeví pouze v případě vytváření kopie ze [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky. Následně je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'', kde je možné provést libovolné úpravy. Pokud byla zaškrtnuta volba ''Kopírovat řádky objednávky'', řádky se zkopírují z původní objednávky až pokud na ně uživatel vstoupí. Při kopii objednávky se do měny [[Man03328|pohledávky]] nebo [[Man03228|závazku]] automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované objednávce.
Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka ''Kopie'' je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek. Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena.


[[Image:P_30333c.png]]<br>
'''Obr. 30333/3''' ''Příklad kopie [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky označené ve sloupci "S" hodnotou "A", kdy se nabízí navíc volba "Kopírovat dílčí objednávky"''


Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka ([[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnná]] nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné označit kurzorem deník, do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu ''Výběr''. Kromě toho lze do nové objednávky zkopírovat i řádky z již existující objednávky, a to zaškrtnutím možnosti ''Kopírovat řádky objednávky''.


====Předvyplnění údajů objednávky====
{{Poznamka|Volba se nabízí jen v případě, pokud v objednávce, na které bylo tlačítko ''Kopie'' použito, nějaké řádky existují.}}


U [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti ''Kopírovat dílčí objednávky''.


Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky. Předdefinují se '''údaje''':
{{Poznamka|Volba ''Kopie dílčích objednávek'' se objeví pouze v případě vytváření kopie ze [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky.}}
*''Typ (analytického) účtu'' (položky ''TÚ Položka rozpočtu'' / ''AÚ Položka rozpočtu)''
*Varianta ceny bez DPH/včetně DPH (položka ''Cena'' pod řádky)


Následně je vyvolán formulář [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'', kde je možné provést libovolné úpravy. Pokud byla zaškrtnuta volba ''Kopírovat řádky objednávky'', řádky se zkopírují z původní objednávky až pokud na ně uživatel vstoupí.


Tyto hodnoty se primárně přebírají z původní zdrojové objednávky a nikoli z deníku objednávek.


Při kopii objednávky se do měny [[Man03328|pohledávky]] nebo [[Man03228|závazku]] automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované objednávce.


*Položky ''zdroje financování'' (položky '''NS/TA/A/KP''')
[[Image:P_30333c.png]]<br>
*Položky bloku ''Partner'' (blok ''Komu'')
'''Obr. 30333/3''' ''Příklad kopie [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávky označené ve sloupci "S" hodnotou "A", kdy se nabízí navíc volba "Kopírovat dílčí objednávky"''
*Položky bloku ''Konečný příjemce''
*''Poznámka''
*''Doprava'', ''Místo dodání'', ''Podmínky'', ''Úhrada, ...''
*''Smlouva'' (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)
 
 
Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu předvyplněnou smlouvu, pak je potřeba hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.
 
*Blok ''Řádky'' (za předpokladu zaškrtnutí možnosti ''Kopírovat řádky objednávky'' při výběru deníku objednávek)
 
Pro zobrazení kopírovaných řádků je zapotřebí nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků. Dále se při kopii objednávky plní položky:
*''Datum dodání'' - hodnotou vycházejícího z ''aktuálního data'', k níž je připočteno ''14 dní navíc'' '''(aktuální datum + 14 dní)'''
*''Platnost'' – hodnotou ''posledního dne aktuálního roku''
 
 
Při kopii objednávky vytvořené ke konci roku '''(MM/RR/XX)''', kdy položka ''Datum dodání'' obsahuje lednové datum '''(MM/RR/YY)''', se položka ''Platnost'' plní posledním lednovým datem nadcházejícího roku '''(31/01/YY)'''.
 
{{Priklad|'''Příklad 1'''<br>
Kopie objednávky je vytvořena '''30.05.2021'''. Do položky ''Datum dodání'' je zapsáno datum aktuální '''+ 14 dní''' (tedy '''13.06.2021'''), položka ''Platnost'' je rovnou nastavena na '''31.12.2021'''.}}
 
{{Priklad|'''Příklad 2'''<br>
Kopie objednávky je vytvořena '''30.12.2021'''. Do položky ''Datum dodání'' je zapsáno datum aktuální '''+ 14 dní''' (tedy '''13.01.2022'''), položka ''Platnost'' je rovnou nastavena na '''31.01.2022'''.}}
 
Při vystavení nové objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' lze '''přednastavit plnění položky''' ''Datum dodání'' také pomocí parametru [[Parametrizace#ZS_DATDO|ZS_DATDO]].<br>
'''Popis parametru:''' Přednastavené ''Datum dodání'', t.j. '''datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování''', formát '''DD.MM.RRRR''' nebo jako výraz uvozený znakem '''#''' a vracející datum, např. '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den ''aktuálního měsíce'' nebo '''#to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy')''' pro ''poslední den tohoto roku''.
 
 
'''Datum platnosti''' je plněno za pomoci parametru [[Parametrizace#ZS_TERPL|ZS_TERPL]]. Popis je obdobný popisu parametru [[Parametrizace#ZS_DATDO|ZS_DATDO]].
 
 
Při kopii objednávky se formulář chová stejně jako při vystavení nové objednávky.
 
{{Priklad|Parametr [[Parametrizace#ZS_TERPL|ZS_TERPL]] je nastaven na hodnotu '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den ''aktuálního měsíce''. Při vystavení nové objednávky klávesou pro ''Nový záznam'' či při pořízení kopie tlačítkem ''Kopie'' z přehledového formuláře objednávek a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky ''Platnost'' ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' '''posledním dnem aktuálního měsíce'''.}}
 
Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném [[Man30217|deníku objednávek]] (''Bankovní účet'', ''Zpráva'', ''Měna'').
 
Při změně dílčích objednávek, kdy celková suma nesouhlasí se sumou v [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnné]] objednávce, se zobrazí hlášení upozorňující na tento stav.




<span id="30333OpravyUzavreneObjednavky"></span>  
<span id="30333OpravyUzavreneObjednavky"></span>  
=== Oprava ===
===== Oprava =====


Volba umožňuje odpovědné osobě provést dodatečnou opravu uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést pouze u nevyúčtované objednávky, tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem. Stiskem tlačítka ''Oprava''. se otevře detail objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři [[Man30330|30330]] - ''Opravy uzavřené objednávky''.
Volba umožňuje odpovědné osobě provést dodatečnou opravu uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést pouze u nevyúčtované objednávky, tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem. Stiskem tlačítka ''Oprava''. se otevře detail objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři [[Man30330|30330]] - ''Opravy uzavřené objednávky''.
Řádek 114: Řádek 77:


<span id="30333Saldo"></span>  
<span id="30333Saldo"></span>  
=== Saldo ===
===== Saldo =====


Tlačítko ''Saldo'' umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce [[Man30327|30327]] - ''Saldo objednávky'' pro vyúčtování a spárování objednávky se závazkem. V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko ''Saldo'' se zobrazuje podsvícené '''<font color="#00B060">zelenou</font>''' barvou. Tlačítko ''Saldo'' je aktivní (není zašedivělé) pouze při splnění '''podmínek''':
Tlačítko ''Saldo'' umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce [[Man30327|30327]] - ''Saldo objednávky'' pro vyúčtování a spárování objednávky se závazkem. V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko ''Saldo'' se zobrazuje podsvícené '''<font color="#00B060">zelenou</font>''' barvou. Tlačítko ''Saldo'' je aktivní (není zašedivělé) pouze při splnění '''podmínek''':
Řádek 128: Řádek 91:


<span id="30333PolozkyFormulare"></span>  
<span id="30333PolozkyFormulare"></span>  
===Položky formuláře===
====Položky formuláře====


V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí '''položky''':
V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí '''položky''':
Řádek 147: Řádek 110:
* ''Ro'' - rok dodání
* ''Ro'' - rok dodání
* ''Dat. vyst.'' – datum vystavení objednávky
* ''Dat. vyst.'' – datum vystavení objednávky
* ''Cena v měně'' – cena celkem v příslušné měně
* ''Cena v měně'' – celková cena objednávky v příslušné měně
* ''Kód měny'' - [[Man01417|měna]]
* ''Kód měny'' - [[Man01417|měna]]
* ''Zbývá spárovat v Kč'' - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
* ''Zbývá spárovat v Kč'' - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
Řádek 177: Řádek 140:
* ''KP'' - [[Man01202|komplexní položka]]
* ''KP'' - [[Man01202|komplexní položka]]
* ''Term. úhrady'' – termín úhrady
* ''Term. úhrady'' – termín úhrady
* ''Typ – typ'' [[Man00310|klasifikace oborů]]
* ''Typ – typ'' [[Man01435|klasifikace]]
* ''Kód'' – kód [[Man01435|klasifikace oborů]]
* ''Kód'' – kód [[Man01435|klasifikace]]
* ''Název – název'' [[Man01435|klasifikace oborů]]
* ''Název – název'' [[Man01435|klasifikace]]
* [[Man01414|Způsob úhrady]] - dle nastavení ve formuláři [[Man01414|01414]] - ''Číselník způsobů úhrady''
* [[Man01414|Způsob úhrady]] - dle nastavení ve formuláři [[Man01414|01414]] - ''Číselník způsobů úhrady''
* ''Zp. dopravy'' – způsob dopravy
* ''Zp. dopravy'' – způsob dopravy
Řádek 212: Řádek 175:
**''Zveřejněno''
**''Zveřejněno''
**''Zveřejněno protistranou''
**''Zveřejněno protistranou''
*''DPH zveř.'' pro příznak zveřejnění:
*''DPH zveř.'' - zveřejnění s nebo bez DPH:
**''vč. DPH'' nebo
**''vč. DPH'' nebo
**''bez DPH''
**''bez DPH''
Řádek 218: Řádek 181:
*''Datum schv.'' - datum schválení objednávky
*''Datum schv.'' - datum schválení objednávky
*''Firma - plný název'' - plný název firmy, položka pro vyhledání objednávek podle plného názvu organizace
*''Firma - plný název'' - plný název firmy, položka pro vyhledání objednávek podle plného názvu organizace
*'''COD''' - číslo objednávky dodavatele (číslo, pod kterým objednávku eviduje dodavatel ve svém systému)
*'''COD''' - číslo objednávky u dodavatele (číslo, pod kterým objednávku eviduje dodavatel ve svém systému)
*'''NP''' - příznak [[Náhradní plnění v iFIS#Náhradní plnění v objednávkách|náhradního plnění]] s hodnotami '''A/N'''




Řádek 229: Řádek 193:




====Zveřejnění protistranou====
=====Náhradní plnění=====


Položka ''Stav zveřejnění'' může obsahovat také hodnotu ''Zveřejněno protistranou'', která se využívá v případě, kdy objednávka určená ke zveřejnění byla druhou stranou v ISRS již zveřejněna. Také v detailu objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' může položka ''Stav zveřejnění'' obsahovat hodnotu ''Zveřejněno protistranou''. Hodnotu ''Zveřejněno protistranou'' mohou obsahovat i [[Man08202|smlouvy]] určené ke zveřejnění v '''ISRS'''.
V přehledu objednávek sloupec '''NP''' (Náhradní plnění) určuje, zda je partner uvedený na objednávce zahrnut do režimu [[Náhradní plnění v iFIS#Náhradní plnění v objednávkách|náhradního plnění]]. Pokud ano, je v položce '''NP''' uvedena hodnota '''A'''. Příznak se přebírá z detailu objednávky, kde je mimojiné také nastavena kontrola proti číselníku organizací, která kontroluje, zda zadaný partner je či není v režimu [[Náhradní plnění v iFIS#Náhradní plnění v objednávkách|náhradního plnění]]. V číselníku organizací ve formuláři [[Man01110|01110]] - ''Organizace'' je k označení partera v režimu [[Náhradní plnění v iFIS#Náhradní plnění v objednávkách|náhradního plnění]] určena zvláštní položka ''Náhradní plnění'' umístěná na záložce ''Informace'' v ekonomických informacích dostupných po stisku tlačítka ''Ekonomické informace''.


{{Poznamka|Podrobnější informace k režimu [[Náhradní plnění v iFIS#Náhradní plnění v objednávkách|náhradního plnění]] naleznete [[Náhradní plnění v iFIS#Náhradní plnění v objednávkách|zde]].}}


===Podpora pro výběr objednávky===
===Předvyplnění údajů objednávky===


Ve výběrovém formuláři se navíc mohou před každým záznamem objevit zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo '''CTRL + F'''. Stiskem klávesy ''Konec'' lze takto označenou objednávku '''připojit''':
Některé údaje do objednávky lze předem předvyplnit nastavením v deníku vystavených objednávek.
 
 
Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky. Předdefinují se údaje:
*''Typ (analytického) účtu'' (položky ''TÚ Položka rozpočtu'' / ''AÚ Položka rozpočtu)''
*''Varianta ceny bez DPH/včetně DPH'' (položka ''Cena'' pod řádky)
 
 
Tyto hodnoty se primárně přebírají z původní zdrojové objednávky a nikoli z deníku objednávek.
 
 
*Položky ''zdroje financování'' (položky '''NS/TA/A/KP''')
*Položky bloku ''Partner'' (blok ''Komu'')
*Položky bloku ''Konečný příjemce''
*''Poznámka''
*''Doprava'', ''Místo dodání'', ''Podmínky'', ''Úhrada'', ...
*''Smlouva'' (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)
 
 
Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu na předvyplněnou smlouvu, je zapotřebí hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.
 
*Blok ''Řádky'' (za předpokladu zaškrtnutí možnosti ''Kopírovat řádky objednávky'' při výběru deníku objednávek)
 
 
Pro zobrazení kopírovaných řádků je nutné nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků.
 
 
Dále se při kopii objednávky plní položky:
*''Datum dodání'' - hodnotou vycházejícího z aktuálního data, k níž je připočteno 14 dní navíc (aktuální datum + 14 dní)
*''Platnost'' – hodnotou posledního dne aktuálního roku
 
 
Při kopii objednávky vytvořené ke konci roku '''(MM/RR/XX)''', kdy položka ''Datum dodání'' obsahuje lednové datum '''(MM/RR/YY)''', se položka ''Platnost'' plní posledním lednovým datem nadcházejícího roku '''(31/01/YY)'''.
 
{{Priklad|'''Příklad 1'''<br>
Kopie objednávky je vytvořena '''30.05.2021'''. Do položky ''Datum dodání'' je zapsáno datum aktuální '''+ 14 dní''' (tedy '''13.06.2023'''), položka ''Platnost'' je rovnou nastavena na '''31.12.2023'''.}}
 
{{Priklad|'''Příklad 2'''<br>
Kopie objednávky je vytvořena '''30.12.2021'''. Do položky ''Datum dodání'' je zapsáno datum aktuální '''+ 14 dní''' (tedy '''13.01.2023'''), položka ''Platnost'' je rovnou nastavena na '''31.01.2023'''.}}
 
Při vystavení nové objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' lze přednastavit plnění položky ''Datum dodání'' také pomocí parametru [[Parametrizace#ZS_DATDO|ZS_DATDO]].<br>
'''Popis parametru:''' Přednastavené ''Datum dodání'', t.j. datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování, formát '''DD.MM.RRRR''' nebo jako výraz uvozený znakem '''#''' a vracející datum, např. '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den aktuálního měsíce nebo '''#to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy')''' pro poslední den tohoto roku.
 
 
Datum platnosti je plněno za pomoci parametru [[Parametrizace#ZS_TERPL|ZS_TERPL]]. Popis je obdobný popisu parametru [[Parametrizace#ZS_DATDO|ZS_DATDO]].
 
 
Při kopii objednávky se formulář chová stejně jako při vystavení nové objednávky.
 
{{Priklad|Parametr [[Parametrizace#ZS_TERPL|ZS_TERPL]] je nastaven na hodnotu '''#last_day(sysdate)''' pro poslední den ''aktuálního měsíce''. Při vystavení nové objednávky klávesou pro ''Nový záznam'' či při pořízení kopie tlačítkem ''Kopie'' z přehledového formuláře objednávek a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky ''Platnost'' ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' posledním dnem aktuálního měsíce.}}
 
Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném [[Man30217|deníku objednávek]] (''Bankovní účet'', ''Zpráva'', ''Měna'').
 
 
=== Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky) ===
 
Interní požadavky na objednávky jsou obvykle nákupčím slučovány do tzv. [[Man30335#Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)|souhrnných]] objednávek (vícezdrojových). Tyto objednávky jsou pak zpravidla hrazeny současně z několika finančních zdrojů. Rozepsat objednávku na více finančních zdrojů je možné provést ve formuláři [[Man30337|30337]] - ''Rozpis zdrojů financování'', který lze vyvolat z detailu objednávky ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'' tlačítkem '''NS/TA/A/KP''' [[Image:NsTaAKp.png]]. Podrobnější informace uvedeny [[Man30337|zde]].
 
 
===Výběr objednávky===
 
Formulář se zobrazuje také při výběru objednávky z různých formulářů ''i''FIS. Ve výběrovém formuláři se navíc před každým záznamem objevují zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo '''CTRL + F'''. Stiskem klávesy ''Konec'' lze obvykle takto označenou objednávku připojit:
*ke [http://stella.bbm.cz/wiki1114/index.php/Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek smlouvě] – přes formulář [[Man08202|08202 – Registr smluv]] s použitím tlačítka ''Připojení objednávky'' [[Image:R_08202an.gif]]
*ke [http://stella.bbm.cz/wiki1114/index.php/Man08202#08202_PripojeniaProhlizeniObjednavek smlouvě] – přes formulář [[Man08202|08202 – Registr smluv]] s použitím tlačítka ''Připojení objednávky'' [[Image:R_08202an.gif]]
*k [[Man05802|inventární kartě majetku]] – přes záložku ''Přílohy'' a blok ''Připojené doklady'' zadáním úlohy '''303''' ve '''funkcích''':
*k [[Man05802|inventární kartě majetku]] – přes záložku ''Přílohy'' a blok ''Připojené doklady'' zadáním úlohy '''303''' ve '''funkcích''':
Řádek 251: Řádek 277:
Jelikož v [[Man03228|závazcích]] není možné tento způsob použít, doporučuje se do detailu [[Man03228|závazku]] celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře vyvolaného klávesou pro ''Seznam hodnot '' z položky ''Číslo objednávky''.
Jelikož v [[Man03228|závazcích]] není možné tento způsob použít, doporučuje se do detailu [[Man03228|závazku]] celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře vyvolaného klávesou pro ''Seznam hodnot '' z položky ''Číslo objednávky''.


Bylo rozšířeno ''datové rozhraní pro zápis nové objednávky'' o pořadí řádek, který umožní v externí aplikaci '''VERSO*Žádanky''' ovlivnit pořadí řádků v generované objednávce.


===Tisky===
Z přehledového formuláře objednávek lze tisknout tyto sestavy:
*[[13010 - Objednávka (hromadný tisk)|13010]] - Objednávka (hromadný tisk)
*[[13022 - Objednávky přehled|13022]] - Objednávky přehled
Do volitelných položek [[Nastavení univerzálních sestav|univerzální]] sestavy [[13022 - Objednávky přehled|13022]]/[[Man30333|30333]] - Objednávky přehled lze vybrat také sloupec ''Částka zbývá spárovat''.
=== Datová rozhraní iFIS/Objednávky ===


===Doložka na tiskových sestavách objednávek===
Podrobné informace k datovým rozhraním iFIS naleznete [[:Kategorie:Datová rozhraní iFIS|zde]], případně na [[Datová rozhraní pro iFIS/Vystavené objednávky|této stránce v dokumentaci]].


Na tiskových sestavách [[Man30335|objednávek]] lze tisknout také tzv. '''doložku''', která může obsahovat například smluvní ujednání o zveřejnění v '''ISRS''':
*pokud je nadefinována, zobrazuje se pod tiskovým polem ''Vystavil/Razítko + Podpis''
*ovlivněna může být libovolnými podmínkami '''JEN KDYŽ''' a '''JEN V PŘÍPADÉ'''
*text doložky se generuje dynamicky pomocí příkazu v '''R_SQL parametru následovně''':


{| cellspacing="1" cellpadding="3" border="1" class="wikitable sortable"
=== Administrace, parametry a nastavení vystavených objednávek ===
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="250" align="center" | '''Tisková sestava'''
 
! align="left" style="background-color:#4d92d7;font-weight:bold;color:#FFFFFF" width="150" align="center" | '''R_SQL parametr'''
==== Administrovatelná tlačítka pro vystavené objednávky ====
 
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="4"
|-
|-
| [[13010 - Objednávka (hromadný tisk)|13010]]/[[Man30333|30333]] - Objednávka (hromadný tisk)
| bgcolor="#4d92d7" font-weight: width="700" colspan="2" align="center" | '''<font color="#ffffff">Objednávky</font>'''
| align="center" | '''13020_OBJ_DOLOZKA'''
|- style="background-color: #4d92d7; color: #ffffff; font-weight: bold" align="center"
| width="170" align="center" | '''Tlačítko'''
| width="650" align="center" | '''Význam'''
|-
|-
| [[13016 - Objednávka (Německy)|13016]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka (Německy)
| '''BUT_OBJ_ZVER'''
| align="center" | '''13016_OBJ_DOLOZKA'''
| Tlačítko ''Odeslat ke zveřejnění do RS'' v detailu formuláře [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail'', samostatně administrovatelné tlačítko, které lze nadefinovat pouze roli
|-
|-
| [[13020 - Objednávka|13020]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka
| '''BUT_OBJ_ZAMEK_ZVER'''
| align="center" | '''13020_OBJ_DOLOZKA'''
| Ikona s klíčem ([[Image:ikonaKlicevRS.png]]) pro odemknutí již vyplněného a uzamčeného bloku zveřejnění v detailu [[Man30335|vystavených objednávek]] ve formuláři [[Man30335|30335]] - ''Objednávky - detail''
|-
| [[13021 - Objednávka (Anglicky)|13021]]/[[Man30335|30335]] - Objednávka (Anglicky)
| align="center" | '''13021_OBJ_DOLOZKA'''
|}
|}


{{Poznamka|Pro [[:Kategorie:Přijaté objednávky|Přijaté objednávky]] existuje akce '''BUT_POBJ_ZAMEK_ZVER'''.}}


Doložka může být pro každý typ [[Man30335|objednávky]] jiná.
==== Parametry pro zveřejňování vystavených objednávek ====


{{Poznamka|'''Výchozí nastavení R_SQL parametru si je nutné vyžádat přes aplikaci Helpdesk a pracovníky BBM.'''}}
Pro zveřejňování objednávek jsou určeny dva aplikační parametry pro úlohu '''303 - Objednávky:'''
*[[Parametrizace#ZVER_OBJ|ZVER_OBJ]] - text předřazovaný v položce ''Naše číslo'' ve smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky
*[[Parametrizace#ZV_RSTYP|ZV_RSTYP]] - ID předmětného typu smlouvy generované z objednávky pro účely zveřejnění v ISRS
 
{{Pozor|'''Parametry nejsou automaticky založeny, mohou být v případě potřeby zaevidovány ručně správcem ''i''FIS.'''}}
 
{{Pozor|'''Pokud není parametr [[Parametrizace#ZVER_OBJ|ZVER_OBJ]] vůbec zaevidován, pak je defaultně generován prefix&nbsp;OBV_&nbsp;&nbsp; jako text předřazený v položce ''Naše číslo'' v generované smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky!'''}}
 
Pokud je při [[Zveřejňování objednávek|zveřejňování objednávek]] v parametru [[Parametrizace#ZV_RSTYP|ZV_RSTYP]] zadáno neexistující nebo neplatné id předmětného typu smlouvy, pro generovanou smlouvu ke zveřejnění je použit platný předmětný typ s nejnižším id.
 
 
Parametr [[Parametrizace#RSGISRS|RSGISRS]] určuje hodnotu parametru '''PA082_ZVERDOL.ZVER_DATA(GEN_ISRS_)''' v případě, že je '''NULL''':
*může obsahovat tyto hodnoty:
**'''R''' = generovat [[Man08202|smlouvu]] včetně zveřejňovací doložky
**'''N''' = negenerovat [[Man08202|smlouvu]]
*pro ne/generování [[Man08202|smlouvy]] z objednávky (přenosy z externích informačních systémů)
*určuje defaultní hodnotu elementu '''GEN_ISRS''', pokud z externí aplikace přes rozhraní bude hodnota '''NULL'''


Do volitelných položek [[Nastavení univerzálních sestav|univerzální]] sestavy [[13022 - Objednávky přehled|13022]]/[[Man30333|30333]] - Objednávky přehled lze vybrat také sloupec ''Částka zbývá spárovat''.


===Datové rozhraní pro import zveřejňovací doložky k evidovaným objednávkám===
V případě, že externí aplikace pošle přes rozhraní požadavek s elementem '''GEN_ISRS=NULL''', je hodnota doplněna z parametru [[Parametrizace#RSGISRS|RSGISRS]]. V elementu '''GEN_ISRS''' externí aplikace určuje, zda se ne/má automaticky z objednávky vygenerovat smlouva ke zveřejnění (při splnění dalších podmínek).


Vytvořeno datové rozhraní pro příjem zveřejňovací doložky '''ISRS''' k evidovaným vystaveným objednávkám. Stejné datové rozhraní bylo vytvořeno také pro příjem zveřejňovací doložky '''ISRS''' ke [[Man08202|smlouvám]] a [[Man30735|přijatým]] objednávkám.


==== Parametr ZSFIROS pro možnost řízení povolených typů partnera ====


===Rozhraní iFIS/Objednávky===
Podobně jako je tomu ve [http://stella.bbm.cz/wiki1116/index.php/Rozd%C3%ADlov%C3%A1_dokumentace_k_aktualizac%C3%ADm_iFIS#RDA_MoznostRizeniPovolenychTypuSmluvnihoPartnera smlouvách] je také ve vystavených objednávkách zavedena možnost řízení povolených typů partnera objednávky. Za tímto účelem je pro úlohu '''303 - Vystavené objednávky''' zaveden parametr [[Parametrizace#ZSFIROS|ZSFIROS]], pomocí kterého lze nastavit povolené typy partnera ve vystavených objednávkách. Parametr může obsahovat hodnoty '''F - Firma''', '''O - Osoba''' nebo '''N - Bez vazby''' (Externí) a jejich libovolné kombinace. Pokud parametr [[Parametrizace#ZSFIROS|ZSFIROS]] není vůbec založen nebo je prázdný, jsou povoleny všechny typy partnera. Jinak jsou povoleny pouze typy partnera vyjmenované v tomto parametru. Pokud jsou v obsahu uvedeny nesmyslné hodnoty, tzn. ani jedna není rovna hodnotě '''F''', '''O''' nebo '''N''', pak je ve formuláři vydáno chybové hlášení a ve vystavených objednávkách nelze zakládat nové objednávky ani měnit u stávajících objednávek typ partnera.


'''WS rozhraní''' pro import [[:Kategorie:Objednávky|objednávek]] je rozšířeno o nepovinnou možnost předání typu a popisu přílohy. Byly doplněny položky do schématu rozhraní dle požadavků s informacemi o příloze:
{{Priklad|Pokud je nastaven parametr [[Parametrizace#ZSFIROS|ZSFIROS]] například na hodnotu '''FN''', lze při vystavení nové objednávky vybírat partnera pouze z firem při označení zatržítka ''Firma'' nebo označením zatržítka ''Externí'' (Bez vazby) ručně zadat partnera a jeho adresu volným textem. Zatržítka ''Firma'' a ''Externí'' (Bez vazby) jsou aktivní, jelikož jsou uvedené v parametru [[Parametrizace#ZSFIROS|ZSFIROS]]. Zatržítko ''Osoba'' zůstává neaktivní.}}
*''Popis''
*''Poznámka''
*''Typ''
*''Právní váha''


{{Pozor|Importy do ''i''FIS/Objednávky z externích aplikací (např. Verso/Žádanky) jsou zatím realizovány bez kontroly na nastavení parametru [[Parametrizace#ZSFIROS|ZSFIROS]] (je případně nutno řešit parametricky také na straně externí aplikace) a je umožněno záznam založit s libovolným Typem Partnera!


Rozhraní [[:Kategorie:Objednávky|''i''FIS/Objednávky]] rozšířeno o položky:
Stejně tak není nijak omezeno generování smluv v ''i''FIS/Registr smluv realizovaných exportem z objednávky - není kontrolováno nastavení parametrů [[Parametrizace#ZSFIROS|ZSFIROS]] a [[Parametrizace#RSFIROS|RSFIROS]] a nikterak reagovány na případné konflikty. Smlouvy jsou i v tomto případě zakládány s typem smluvní strany uvedeným u objednávky!}}
*''PID''
*číslo veřejné zakázky
*informaci, kde [[Man30335|objednávka]] vznikla (v jakém systému)


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
*[[Man30217|30217]] - Deníky objednávek
*[[Man30327|30327]] - Saldo objednávky
*[[Man30327|30327]] - Saldo objednávky
*[[Man30330|30330]] - Opravy uzavřené objednávky
*[[Man30330|30330]] - Opravy uzavřené objednávky
Řádek 315: Řádek 359:
<br><br>'''Odkazy:'''
<br><br>'''Odkazy:'''
*[[Zveřejňování objednávek]]
*[[Zveřejňování objednávek]]
*[[Objednávky s / bez DPH|Objednávky s / bez DPH]]


[[Kategorie:Objednávky]]
[[Kategorie:Objednávky]]
[[Kategorie:Vystavené objednávky]]
[[Kategorie:Vystavené objednávky]]

Aktuální verze z 28. 3. 2025, 13:29

30333 * Objednávky - vstup

Formulář je určen k vytváření požadavků na objednávky, k jejich kontrole na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu, schvalování, potvrzování a k jejich tisku.


Obr. 30333/1 Objednávky - přehled objednávek


Zveřejňování objednávek

Objednávky se zveřejňují prostřednictvím iFIS/Registr smluv, iFIS/Spisová služba a datových schránek (pokud je implementováno), jak je podrobně popsáno v samostatném dokumentu.

Pozor Pozor
Dokumentace ke zveřejňování objednávek uveřejněna zde.


Popis formuláře

Přehledový formulář obsahuje seznam všech doposud vystavených objednávek s různými stavy zpracování. Doporučujeme mít okno formuláře při jeho otevření mít nastavené v dotazovacím režimu. Jedinou předvyplněnou podmínkou pro následné zobrazení již hotových objednávek je aktuální rok. Rok objednávek je závislý na aktuálním účetním období v úloze 021 - Účetnictví. Záznamy v tomto přehledovém formuláři se třídí sestupně nejprve podle položky Datum vystavení a poté podle čísla objednávky. Vzhled formuláře si může uživatel nastavit prostřednictvím uživatelského nastavení vzhledu formuláře pomocí tzv. "hasáku".

Poznámka Poznámka
Pro evidenci objednávek na vlastních zakázkách je určen formulář 30336 - Objednávky na mých zakázkách - projektech.


Editovat, otevřít či zrušit objednávku nebo navýšit cenu vyúčtované nebo částečně vyúčtované objednávky lze v jejím detailu ve formuláři 30335 - Objednávky - detail, kam lze vstoupit z přehledového formuláře klávesou Enter.


Související přílohy u objednávky zobrazují také dokumenty připojené k navazujícímu PID ve Spisové službě.


Tlačítka ve formuláři

Samotný proces objednávání je v přehledovém formuláři podporován funkcemi, které vyvolávají následující funkční tlačítka:


Uživateli jsou přístupná pouze funkční tlačítka, která lze v daný okamžik použít (viz aktuální stav objednávky) a zároveň pouze ta tlačítka, na která má uživatel přiděleno oprávnění. Uživatelská oprávnění k jednotlivým úkonům nastavuje a udržuje správce aplikace.


Vystavení nové objednávky

Volba umožňuje uživateli vystavit novou objednávku. Stiskem tlačítka Vystavení nové objednávky nebo použitím klávesy pro Nový záznam se zobrazí seznam deníků objednávek. Deník, do kterého má být objednávka pořízena, lze označit kurzorem. Klávesou Výběr je vyvolán formulář 30335 - Objednávky - detail pro vytvoření objednávky. Další postup pro zapsání požadavku na objednávku je detailně popsán v uživatelské dokumentaci k formuláři 30335 - Objednávky - detail.


Obr. 30333/2 Vystavení nové objednávky - výběr deníku


Kopie

Vytvořit nový požadavek na objednávku lze také kopií některé ze stávajících objednávek. Pomocí tlačítka Kopie je možné zkopírovat jinou objednávku označenou kurzorem v přehledu objednávek. Postupuje se stejně jako při vytváření nového záznamu – začíná se výběrem deníku, do kterého má být nová objednávka vložena.


Při kopii objednávky se kopíruje pouze ta objednávka (souhrnná nebo dílčí), na které je postaven kurzor. K vytvoření kopie objednávky je nutné označit kurzorem deník, do kterého chce uživatel novou objednávku pořídit. Pro vytvoření objednávky kopií pak postačí pouze stisknout klávesu Výběr. Kromě toho lze do nové objednávky zkopírovat i řádky z již existující objednávky, a to zaškrtnutím možnosti Kopírovat řádky objednávky.

Poznámka Poznámka
Volba se nabízí jen v případě, pokud v objednávce, na které bylo tlačítko Kopie použito, nějaké řádky existují.


U souhrnné objednávky je také umožněno provést kopii objednávky včetně rozpisu objednávek na dílčí zdroje financování zaškrtnutím možnosti Kopírovat dílčí objednávky.

Poznámka Poznámka
Volba Kopie dílčích objednávek se objeví pouze v případě vytváření kopie ze souhrnné objednávky.


Následně je vyvolán formulář 30335 - Objednávky - detail, kde je možné provést libovolné úpravy. Pokud byla zaškrtnuta volba Kopírovat řádky objednávky, řádky se zkopírují z původní objednávky až pokud na ně uživatel vstoupí.


Při kopii objednávky se do měny pohledávky nebo závazku automaticky doplňuje měna CZK v případě jejího nevyplnění v původní kopírované objednávce.


Obr. 30333/3 Příklad kopie souhrnné objednávky označené ve sloupci "S" hodnotou "A", kdy se nabízí navíc volba "Kopírovat dílčí objednávky"


Oprava

Volba umožňuje odpovědné osobě provést dodatečnou opravu uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky. Opravu však lze provést pouze u nevyúčtované objednávky, tzn. u objednávky, která není spárována s žádným závazkem. Stiskem tlačítka Oprava. se otevře detail objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail. Uživatelské možnosti změn a oprav jsou podrobněji popsány v dokumentaci k formuláři 30330 - Opravy uzavřené objednávky.


Saldo

Tlačítko Saldo umožňuje odpovědné osobě provést pro uzavřené, schválené nebo potvrzené objednávky přímý vstup do funkce 30327 - Saldo objednávky pro vyúčtování a spárování objednávky se závazkem. V případě, kdy je objednávka spárována se závazkem, tlačítko Saldo se zobrazuje podsvícené zelenou barvou. Tlačítko Saldo je aktivní (není zašedivělé) pouze při splnění podmínek:

  • uživateli musí být ve formuláři 00210 - Správa uživatelů a přístupů přidělena akce ZSVYOBS pro aktivaci tlačítka pro vyúčtování objednávky
  • vystavená objednávka:
    • nesmí být souhrnná, tzn. v přehledovém formuláři objednávek musí být ve sloupci označeném písmenem S uvedena hodnota N
    • musí být ve stavu Uzavřená, Potvrzená nebo Schválená
  • formulář 30335 - Objednávky - detail s detailem vystavené objednávky musí být navíc v editačním režimu
Poznámka Poznámka
Tlačítko Saldo zůstane nepřístupné uživateli, který nemá žádnou roli s přístupem na akci ZSVYDVYR nebo ZSVYOBS.


Tip Uživatelské tipy
Jak nastavit automatická e-mailová upozornění na dosud nevyúčtované objednávky?


Položky formuláře

V přehledovém formuláři objednávek se nacházejí položky:

  • Ssouhrnná objednávka (A/N)
  • Číslo obj. – číslo objednávky
  • Dílčí obj. – číslo objednávky dílčího zdroje financování
  • Č – číselník, z něhož je vybrán partner
    • F – Firmy
    • N – Bez vazby
    • O – Osoby
  • Partner – název partnera
  • NSnákladové středisko
  • TA - typ akce
  • Akce - Akce
  • Deníkčíslo deníku objednávek
  • M - měsíc dodání
  • Ro - rok dodání
  • Dat. vyst. – datum vystavení objednávky
  • Cena v měně – celková cena objednávky v příslušné měně
  • Kód měny - měna
  • Zbývá spárovat v Kč - zbývající částka ke spárování se závazky, jejíž hodnota u zrušené objednávky je rovna 0
  • Poznámka - libovolný text
  • Stav – stav objednávky:
    • Chybová
    • Neplatná
    • Neschválená
    • Plně uspokojená
    • Potvrzená
    • Požadavek
    • Schválená
    • Uzavřená
    • Zrušená
  • Stav účetní - účetní stav objednávky; na položce je možné použít víceúrovňový seznam (tzv. multilist):
    • Částečně vyúčtováno
    • Nevyúčtováno
    • Rozepsáno
    • Vyúčtováno
  • Stav tisku - stav tisku objednávky může být:
    • ExportovánoX
    • NevytištěnoN
    • Tisk před uzavřenímP
    • VytištěnoT
  • Cena cekem v Kč - celková cena v naší měně (CZK)
  • Dat. dod. – termín dodání
  • IČO – IČO partnera
  • NSnákladové středisko
  • KP - komplexní položka
  • Term. úhrady – termín úhrady
  • Typ – typ klasifikace
  • Kód – kód klasifikace
  • Název – název klasifikace
  • Způsob úhrady - dle nastavení ve formuláři 01414 - Číselník způsobů úhrady
  • Zp. dopravy – způsob dopravy
  • Místo dodání – místo dodání
  • Název deníku objednávek - název deníku objednávek
  • Položka rozpočtu (TÚ) - položka rozpočtu (TÚ typy účtu) - typy účtů
  • Položka rozpočtu (AÚ) - položka rozpočtu (AÚ analytický účet) typy účtů
  • Text – text v hlavičce objednávky je možné nastavit tak, aby se vyplňoval automaticky z číselníku 10610 - Texty objednávek
  • Platnost – datum konce platnosti objednávky
  • Vyřizuje - z číselníku osob
  • Kontaktní údaje (Vyřizuje)
  • Adresa (Vyřizuje) – adresa konečného příjemce
  • Kontaktní údaje partnera
  • Vystavil - z číselníku osob
  • Kontaktní údaje (Vystavil)
  • Číslo obj. – číslo objednávky (ID dokladu)
  • Souhrnná – číslo souhrnné (vícezdrojové) objednávky
  • Smlouva – číslo smlouvy
  • PID – identifikační číslo dokumentu Spisové služby
  • Typ – typ veřejné zakázky:
    • VZ – velkého rozsahu
    • VZM – malého rozsahu
  • Číslo VZ – číslo veřejné zakázky
  • Počet příloh - zobrazuje počet připojených dokumentů (souborů) v záložce Dokumenty v dolní části detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail
  • Zveř. - příznak zveřejnění objednávky
  • Stav zveřejnění s hodnotami:
    • Odesláno ke zveřejnění
    • Odmítnuto zveřejnění
    • Připraveno ke zveřejnění
    • Rozpracováno
    • Zrušeno zveřejnění
    • Zveřejněno
    • Zveřejněno protistranou
  • DPH zveř. - zveřejnění s nebo bez DPH:
    • vč. DPH nebo
    • bez DPH
  • Smlouva zveř. - číslo smlouvy ke zveřejnění
  • Datum schv. - datum schválení objednávky
  • Firma - plný název - plný název firmy, položka pro vyhledání objednávek podle plného názvu organizace
  • COD - číslo objednávky u dodavatele (číslo, pod kterým objednávku eviduje dodavatel ve svém systému)
  • NP - příznak náhradního plnění s hodnotami A/N


V seznamech zobrazených klávesou pro Seznam hodnot v režimu dotazu nad položkami Číslo obj. a Dílčí obj. respektují:


Výběr hodnoty do obou položek probíhá standardním způsobem.


Náhradní plnění

V přehledu objednávek sloupec NP (Náhradní plnění) určuje, zda je partner uvedený na objednávce zahrnut do režimu náhradního plnění. Pokud ano, je v položce NP uvedena hodnota A. Příznak se přebírá z detailu objednávky, kde je mimojiné také nastavena kontrola proti číselníku organizací, která kontroluje, zda zadaný partner je či není v režimu náhradního plnění. V číselníku organizací ve formuláři 01110 - Organizace je k označení partera v režimu náhradního plnění určena zvláštní položka Náhradní plnění umístěná na záložce Informace v ekonomických informacích dostupných po stisku tlačítka Ekonomické informace.

Poznámka Poznámka
Podrobnější informace k režimu náhradního plnění naleznete zde.


Předvyplnění údajů objednávky

Některé údaje do objednávky lze předem předvyplnit nastavením v deníku vystavených objednávek.


Při kopii objednávky dochází k převzetí některých údajů přímo z původní zdrojové objednávky. Předdefinují se údaje:

  • Typ (analytického) účtu (položky TÚ Položka rozpočtu / AÚ Položka rozpočtu)
  • Varianta ceny bez DPH/včetně DPH (položka Cena pod řádky)


Tyto hodnoty se primárně přebírají z původní zdrojové objednávky a nikoli z deníku objednávek.


  • Položky zdroje financování (položky NS/TA/A/KP)
  • Položky bloku Partner (blok Komu)
  • Položky bloku Konečný příjemce
  • Poznámka
  • Doprava, Místo dodání, Podmínky, Úhrada, ...
  • Smlouva (vazba na smlouvu, ke které byla navázána původní zdrojová objednávka)


Pokud nově vzniklá objednávka nemá mít vazbu na předvyplněnou smlouvu, je zapotřebí hodnotu vymazat nebo změnit na správnou.

  • Blok Řádky (za předpokladu zaškrtnutí možnosti Kopírovat řádky objednávky při výběru deníku objednávek)


Pro zobrazení kopírovaných řádků je nutné nejdříve přemístit kurzor do řádku detailu objednávky a uložit změny. Kopírované řádky lze také zobrazit po uložení hlavičky objednávky a přemístění kurzoru do řádků.


Dále se při kopii objednávky plní položky:

  • Datum dodání - hodnotou vycházejícího z aktuálního data, k níž je připočteno 14 dní navíc (aktuální datum + 14 dní)
  • Platnost – hodnotou posledního dne aktuálního roku


Při kopii objednávky vytvořené ke konci roku (MM/RR/XX), kdy položka Datum dodání obsahuje lednové datum (MM/RR/YY), se položka Platnost plní posledním lednovým datem nadcházejícího roku (31/01/YY).

Příklad Příklad
Příklad 1

Kopie objednávky je vytvořena 30.05.2021. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.06.2023), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.12.2023.


Příklad Příklad
Příklad 2

Kopie objednávky je vytvořena 30.12.2021. Do položky Datum dodání je zapsáno datum aktuální + 14 dní (tedy 13.01.2023), položka Platnost je rovnou nastavena na 31.01.2023.


Při vystavení nové objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail lze přednastavit plnění položky Datum dodání také pomocí parametru ZS_DATDO.
Popis parametru: Přednastavené Datum dodání, t.j. datum určující blokaci rozpočtu a jeho sledování, formát DD.MM.RRRR nebo jako výraz uvozený znakem # a vracející datum, např. #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce nebo #to_date( '31.12.' || to_char( sysdate, 'yyyy'), 'dd.mm.yyyy') pro poslední den tohoto roku.


Datum platnosti je plněno za pomoci parametru ZS_TERPL. Popis je obdobný popisu parametru ZS_DATDO.


Při kopii objednávky se formulář chová stejně jako při vystavení nové objednávky.

Příklad Příklad
Parametr ZS_TERPL je nastaven na hodnotu #last_day(sysdate) pro poslední den aktuálního měsíce. Při vystavení nové objednávky klávesou pro Nový záznam či při pořízení kopie tlačítkem Kopie z přehledového formuláře objednávek a výběru deníku je v nové objednávce předvyplněna hodnota položky Platnost ve formuláři 30335 - Objednávky - detail posledním dnem aktuálního měsíce.


Další položky se předvyplňují dle nastavení ve vybraném deníku objednávek (Bankovní účet, Zpráva, Měna).


Vícezdrojové objednávky hrazené z více finančních zdrojů (souhrnné x dílčí objednávky)

Interní požadavky na objednávky jsou obvykle nákupčím slučovány do tzv. souhrnných objednávek (vícezdrojových). Tyto objednávky jsou pak zpravidla hrazeny současně z několika finančních zdrojů. Rozepsat objednávku na více finančních zdrojů je možné provést ve formuláři 30337 - Rozpis zdrojů financování, který lze vyvolat z detailu objednávky ve formuláři 30335 - Objednávky - detail tlačítkem NS/TA/A/KP . Podrobnější informace uvedeny zde.


Výběr objednávky

Formulář se zobrazuje také při výběru objednávky z různých formulářů iFIS. Ve výběrovém formuláři se navíc před každým záznamem objevují zatržítka určená pro označení vybrané objednávky pomocí myši nebo CTRL + F. Stiskem klávesy Konec lze obvykle takto označenou objednávku připojit:

  • ke smlouvě – přes formulář 08202 – Registr smluv s použitím tlačítka Připojení objednávky
  • k inventární kartě majetku – přes záložku Přílohy a blok Připojené doklady zadáním úlohy 303 ve funkcích:
    • 05802 - Inventární karta dlouhodobého majetku
    • 05210 - Zařazení dlouhodobého majetku do užívání
    • 05400 - Změna ceny dlouhodobého majetku
    • 05002 - Karta drobného majetku


Připojení objednávky ke smlouvě pomocí zatržítka je více popsáno v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv. Pomocí zatržítka v přehledovém formuláři lze označit pouze jednu objednávku. Již připojená objednávka se znovu nenabízí.

Pomocí zatržítka označeného N umístěného vedle tlačítka Připojení objednávky ve formuláři 08202 - Registr smluv lze rovnou z detailu smlouvy vytvořit novou objednávku. Popis této funkcionality je popsán v dokumentaci k formuláři 08202 - Registr smluv.

Jelikož v závazcích není možné tento způsob použít, doporučuje se do detailu závazku celé číslo objednávky vepsat ručně nebo zkopírováním z výběrového formuláře vyvolaného klávesou pro Seznam hodnot z položky Číslo objednávky.


Tisky

Z přehledového formuláře objednávek lze tisknout tyto sestavy:

  • 13010 - Objednávka (hromadný tisk)
  • 13022 - Objednávky přehled


Do volitelných položek univerzální sestavy 13022/30333 - Objednávky přehled lze vybrat také sloupec Částka zbývá spárovat.


Datová rozhraní iFIS/Objednávky

Podrobné informace k datovým rozhraním iFIS naleznete zde, případně na této stránce v dokumentaci.


Administrace, parametry a nastavení vystavených objednávek

Administrovatelná tlačítka pro vystavené objednávky

Objednávky
Tlačítko Význam
BUT_OBJ_ZVER Tlačítko Odeslat ke zveřejnění do RS v detailu formuláře 30335 - Objednávky - detail, samostatně administrovatelné tlačítko, které lze nadefinovat pouze roli
BUT_OBJ_ZAMEK_ZVER Ikona s klíčem () pro odemknutí již vyplněného a uzamčeného bloku zveřejnění v detailu vystavených objednávek ve formuláři 30335 - Objednávky - detail
Poznámka Poznámka
Pro Přijaté objednávky existuje akce BUT_POBJ_ZAMEK_ZVER.


Parametry pro zveřejňování vystavených objednávek

Pro zveřejňování objednávek jsou určeny dva aplikační parametry pro úlohu 303 - Objednávky:

  • ZVER_OBJ - text předřazovaný v položce Naše číslo ve smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky
  • ZV_RSTYP - ID předmětného typu smlouvy generované z objednávky pro účely zveřejnění v ISRS
Pozor Pozor
Parametry nejsou automaticky založeny, mohou být v případě potřeby zaevidovány ručně správcem iFIS.


Pozor Pozor
Pokud není parametr ZVER_OBJ vůbec zaevidován, pak je defaultně generován prefix OBV_   jako text předřazený v položce Naše číslo v generované smlouvě vzniklé pro zveřejnění objednávky!


Pokud je při zveřejňování objednávek v parametru ZV_RSTYP zadáno neexistující nebo neplatné id předmětného typu smlouvy, pro generovanou smlouvu ke zveřejnění je použit platný předmětný typ s nejnižším id.


Parametr RSGISRS určuje hodnotu parametru PA082_ZVERDOL.ZVER_DATA(GEN_ISRS_) v případě, že je NULL:

  • může obsahovat tyto hodnoty:
    • R = generovat smlouvu včetně zveřejňovací doložky
    • N = negenerovat smlouvu
  • pro ne/generování smlouvy z objednávky (přenosy z externích informačních systémů)
  • určuje defaultní hodnotu elementu GEN_ISRS, pokud z externí aplikace přes rozhraní bude hodnota NULL


V případě, že externí aplikace pošle přes rozhraní požadavek s elementem GEN_ISRS=NULL, je hodnota doplněna z parametru RSGISRS. V elementu GEN_ISRS externí aplikace určuje, zda se ne/má automaticky z objednávky vygenerovat smlouva ke zveřejnění (při splnění dalších podmínek).


Parametr ZSFIROS pro možnost řízení povolených typů partnera

Podobně jako je tomu ve smlouvách je také ve vystavených objednávkách zavedena možnost řízení povolených typů partnera objednávky. Za tímto účelem je pro úlohu 303 - Vystavené objednávky zaveden parametr ZSFIROS, pomocí kterého lze nastavit povolené typy partnera ve vystavených objednávkách. Parametr může obsahovat hodnoty F - Firma, O - Osoba nebo N - Bez vazby (Externí) a jejich libovolné kombinace. Pokud parametr ZSFIROS není vůbec založen nebo je prázdný, jsou povoleny všechny typy partnera. Jinak jsou povoleny pouze typy partnera vyjmenované v tomto parametru. Pokud jsou v obsahu uvedeny nesmyslné hodnoty, tzn. ani jedna není rovna hodnotě F, O nebo N, pak je ve formuláři vydáno chybové hlášení a ve vystavených objednávkách nelze zakládat nové objednávky ani měnit u stávajících objednávek typ partnera.

Příklad Příklad
Pokud je nastaven parametr ZSFIROS například na hodnotu FN, lze při vystavení nové objednávky vybírat partnera pouze z firem při označení zatržítka Firma nebo označením zatržítka Externí (Bez vazby) ručně zadat partnera a jeho adresu volným textem. Zatržítka Firma a Externí (Bez vazby) jsou aktivní, jelikož jsou uvedené v parametru ZSFIROS. Zatržítko Osoba zůstává neaktivní.


Pozor Pozor
Importy do iFIS/Objednávky z externích aplikací (např. Verso/Žádanky) jsou zatím realizovány bez kontroly na nastavení parametru ZSFIROS (je případně nutno řešit parametricky také na straně externí aplikace) a je umožněno záznam založit s libovolným Typem Partnera!

Stejně tak není nijak omezeno generování smluv v iFIS/Registr smluv realizovaných exportem z objednávky - není kontrolováno nastavení parametrů ZSFIROS a RSFIROS a nikterak reagovány na případné konflikty. Smlouvy jsou i v tomto případě zakládány s typem smluvní strany uvedeným u objednávky!




Navazující funkce:

  • 30217 - Deníky objednávek
  • 30327 - Saldo objednávky
  • 30330 - Opravy uzavřené objednávky
  • 30335 - Objednávky - detail
  • 30336 - Objednávky na mých zakázkách - projektech



Volané sestavy:

  • 03066 - Přehled objednávek a jejich vyúčt.
  • 13010 - Objednávka (hromadný tisk)
  • 13022 - Objednávky přehled



Odkazy: