Man01430: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 43 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
== 01430 * Podklady pro schvalování  ==
== 01430 * Podklady pro schvalování  ==


K prvotním dokladům pořízeným do [[:Kategorie:Závazky|''i''FIS*Závazky]] je možné vystavit kromě klasického likvidačního listu v papírové podobě také tzv. elektronický likvidační list (elektronická košilka). Ten následně schvalují všichni odpovědní příkazci operací, správci rozpočtu a hlavní účetní přímo ze své e-mailové pošty. Samotné schválení nebo neschválení elektronického likvidačního listu je díky tomu jednoduchou a rychlou záležitostí. V průběhu schvalování je k dispozici naskenovaný originál schvalovaného dokladu i další důležité informace, jako např. odkazy na související objednávky, smlouvy, apod. Zjednodušeně lze říci, že výsledkem schvalování je likvidační list ve formátu '''PDF''', který je opatřen elektronickými podpisy všech odpovědných osob. Ten je plnohodnotnou obdobou dosud používaných papírových likvidačních listů. Formulář lze vyvolat stiskem ikony [[Image:R_01430ac.png]] pro aktivování formuláře s podklady pro schvalování (tzv. smeták).
K prvotním dokladům pořízeným do [[:Kategorie:Závazky|''i''FIS/Závazky]] je možné vystavit kromě klasického likvidačního listu v papírové podobě také tzv. elektronický likvidační list (elektronická košilka). Ten následně schvalují všichni odpovědní příkazci operací, správci rozpočtu a hlavní účetní přímo ze své e-mailové pošty. Samotné schválení nebo neschválení elektronického likvidačního listu je díky tomu jednoduchou a rychlou záležitostí. V průběhu schvalování je k dispozici naskenovaný originál schvalovaného dokladu i další důležité informace, jako např. odkazy na související objednávky, smlouvy, apod. Zjednodušeně lze říci, že výsledkem schvalování je likvidační list ve formátu '''PDF''', který je opatřen elektronickými podpisy všech odpovědných osob. Ten je plnohodnotnou obdobou dosud používaných papírových likvidačních listů. Formulář lze vyvolat stiskem ikony [[Image:R_01430ac.png]] pro aktivování formuláře s podklady pro schvalování (tzv. smeták).


[[Image:P_01430a.png]]<br>
[[Image:P_01430a.png]]<br>
Řádek 12: Řádek 12:
====Stav odeslání podkladů pro e-schvalování====
====Stav odeslání podkladů pro e-schvalování====


Podoba ikony pro e-schvalování [[Image:R_01430ac.png]] může nabývat '''různých hodnot''' podle stavu dokladu a lze ji rozlišovat podle '''různého zabarvení''' na základě následující tabulky:
Podoba ikony pro e-schvalování [[Image:R_01430ac.png]] může nabývat různých hodnot podle stavu dokladu a lze ji rozlišovat podle různého zabarvení na základě následující tabulky:


{| cellspacing="1" cellpadding="4" width="700" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="4" width="700" border="1"
Řádek 65: Řádek 65:




[[Image:P_01430i.png]]<br>
[[Image:P_01430o.png]]<br>
'''Obr. 01430/4''' ''Stav schvalovacího procesu "Odesláno papírově"''
'''Obr. 01430/4''' ''Stav schvalovacího procesu "Odesláno papírově"''


Řádek 112: Řádek 112:
**vybírá se klávesou pro ''Seznam hodnot'' z formuláře [[Man01289|01289]] - ''Seznam osob s osobním číslem''
**vybírá se klávesou pro ''Seznam hodnot'' z formuláře [[Man01289|01289]] - ''Seznam osob s osobním číslem''
**pro výběr osoby do položky ''Příkazce'' je použit '''shodný''' [[Man03228#Schvalující osoba a Referent|postup]] jako při '''výběru schvalovatele v hlavičce''' [[Man03228#Schvalující osoba a Referent|závazku]] do položky ''Schvaluje''; postup je uveden [[Man03228#Schvalující osoba a Referent|zde]]
**pro výběr osoby do položky ''Příkazce'' je použit '''shodný''' [[Man03228#Schvalující osoba a Referent|postup]] jako při '''výběru schvalovatele v hlavičce''' [[Man03228#Schvalující osoba a Referent|závazku]] do položky ''Schvaluje''; postup je uveden [[Man03228#Schvalující osoba a Referent|zde]]
**F3 nabídka se seznamem [[Man01111|osob]] je ve výchozím stavu automaticky omezena filtrem na odpovědné osoby dle zadaného zdroje financování, [[Man01220|zakázky]] nebo [[Man01103|nákladového střediska]]
**filtr lze vypnout nebo ho dále upřesnit filtrem pro roli odpovědné osoby
**snadno a rychle tak lze získat například seznam aktuálně platných příkazců operace pro zadaný zdroj financování
*'''Zpráva''' - zpráva ke schvalované položce
*'''Zpráva''' - zpráva ke schvalované položce
*'''Rozpočet''' - označení [[Man02430|rozočtu]] (období = Víceletý/Roční/Měsíční, hodnoty MM/RR), tlačítko ''Rozpočet'' zobrazí čerpání rozpočtu
*'''Rozpočet''' - označení [[Man02430|rozočtu]] (období = Víceletý/Roční/Měsíční, hodnoty MM/RR), tlačítko ''Rozpočet'' zobrazí čerpání rozpočtu
Řádek 125: Řádek 128:


Dále lze v druhém bloku formuláře rozlišit zobrazení úrovně součtů, které je možno zobrazit těmito způsoby:
Dále lze v druhém bloku formuláře rozlišit zobrazení úrovně součtů, které je možno zobrazit těmito způsoby:
*'''Součty za řádek'''
*''Součty za řádek''
*'''Součty za doklad'''
*''Součty za doklad''
 
 
Nebo lze využít možnosti ''Zbývá rozepsat za řádek'', pomocí které lze zobrazit částky zbývající k rozepsání.
 
 
Upraven je rozpad schvalovaných řádků dle [[Man01216|rozdělovníku]]:
*při volání formuláře [[Man01130|01130]] - ''Nabídka pro výběr pravidla rozdělovníku'' zohledněna úloha prvotního dokladu
*upraveno převzetí položky ''Text'', která zohledňuje také nastavení [[Man01216|rozdělovníku]]
*upraveno řazení řádků při rozpadu dle řádku z [[Man01216|rozdělovníku]]
 
[[Image:P2503_15.png]]<br>
'''Obr. 01430/6''' ''Možnost ve spodní roletce "Zbývá rozepsat za řádek" a použití rozdělovníku ve formuláři [[Man01430|01430]] - Podklady pro schvalování''




Řádek 135: Řádek 150:
*[[Man01430#Rozpad schvalovaných řádků dle připojených objednávek|Rozpad dle objednávek]]
*[[Man01430#Rozpad schvalovaných řádků dle připojených objednávek|Rozpad dle objednávek]]
*[[Man01430#Možnost aktualizace zprávy u schvalované položky|Aktualizovat zprávu u schvalované položky]]
*[[Man01430#Možnost aktualizace zprávy u schvalované položky|Aktualizovat zprávu u schvalované položky]]
*[[Man01430#Rozpad řádků schvalované faktury dle zdroje financování v kontaci|Rozpad řádků schvalované faktury dle zdroje financování v kontaci]]:
**[[Man01430#Rozpad řádků schvalované faktury dle zdroje financování v kontaci|Rozpad řádků dle ZF v kontaci]]
**[[Man01430#Rozpad řádků schvalované faktury dle zdroje financování v kontaci|Rozpad řádků dle ZF + AU v kontaci]]




Třetí část formuláře zobrazuje stav schvalovacího procesu a jméno referenta, tedy osoby, která doklad v systému '''''i''FIS*''' vystavila.
Třetí část formuláře zobrazuje stav schvalovacího procesu a jméno referenta, tedy osoby, která doklad v systému ''i''FIS vystavila.
 
Před odesláním e-Likvidačního listu ke schválení je kontrolována platnost [[Man01111|osoby]] uvedené v položce ''Referent''.




Řádek 152: Řádek 172:
| Otevření formuláře pro schvalování
| Otevření formuláře pro schvalování
|-
|-
| align="center" | [[Image:R_01430z.png]]
| align="center" | [[Image:Roletka.png]]
| Výběr dle roletky  
| Výběr dle roletky  
|-
|-
Řádek 168: Řádek 188:
|-
|-
| align="center" | [[Image:R_01430ab.png]]
| align="center" | [[Image:R_01430ab.png]]
| Odeslat - odešle doklady ke schválení (iFIS* -&gt; Verso)
| Odeslat - odešle doklady ke schválení (iFIS &rarr; Verso)
|-
|-
| align="center" | [[Image:R 1430h.gif]]
| align="center" | [[Image:R 1430h.gif]]
Řádek 195: Řádek 215:


[[Image:P_01430k.png]]<br>
[[Image:P_01430k.png]]<br>
'''Obr. 01430/6''' ''Text, který se doplní na základě nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVVPOP|SCHVVPOP]]''
'''Obr. 01430/7''' ''Text, který se doplní na základě nastavení lokálního parametru [[Parametrizace#SCHVVPOP|SCHVVPOP]]''




Řádek 201: Řádek 221:




Řádky, které jsou takto rozepsány se přenášejí do účetní likvidace. Je-li v deníku předvyplněný i nákladový účet, předvyplní se celá kontace. Před kontací závazku vytvářené z e-schvalování se kontrolují částky řádků závazku proti řádkům e-schvalování. Pokud se liší, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a kontace se '''nevytvoří'''. Při promítnutí zpráv předávaných z e-schvalování zpět do ''i''FIS* se '''kontroluje''', zda [[Man30335|objednávka]] párovaná k [[Man03228|závazku]] není '''souhrnná'''. Pokud ano, nepovolí se [[Man30335#Saldo objednávky|saldo objednávky]].
Řádky, které jsou takto rozepsány se přenášejí do účetní likvidace. Je-li v deníku předvyplněný i nákladový účet, předvyplní se celá kontace. Před kontací závazku vytvářené z e-schvalování se kontrolují částky řádků závazku proti řádkům e-schvalování. Pokud se liší, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a kontace se nevytvoří. Při promítnutí zpráv předávaných z e-schvalování zpět do ''i''FIS se kontroluje, zda [[Man30335|objednávka]] párovaná k [[Man03228|závazku]] není souhrnná. Pokud ano, nepovolí se [[Man30335#Saldo objednávky|saldo objednávky]].




Řádek 209: Řádek 229:


[[Image:P_01430j.png]]<br>
[[Image:P_01430j.png]]<br>
'''Obr. 01430/7''' ''Stav schvalovacího procesu "Schváleno"''
'''Obr. 01430/8''' ''Stav schvalovacího procesu "Schváleno"''


{{Pozor|Podklady ke schvalování nelze odeslat do systému VERSO v případě, kdy referent a nebo některý z příkazců nemá uvedeno spojení v ''i''FIS*Osoby. Při stisku tlačítka pro odeslání podkladů do e-schvalování je kontrolována existence spojení referenta a všech příkazců. Pokud spojení u některého z nich neexistuje, je uživatel informován na nutnost toto chybějící spojení doplnit do ''i''FIS*Osoby a doklad se neodešle!}}
{{Pozor|Podklady ke schvalování nelze odeslat do systému VERSO v případě, kdy referent a nebo některý z příkazců nemá uvedeno spojení v ''i''FIS/Osoby. Při stisku tlačítka pro odeslání podkladů do e-schvalování je kontrolována existence spojení referenta a všech příkazců. Pokud spojení u některého z nich neexistuje, je uživatel informován na nutnost toto chybějící spojení doplnit do ''i''FIS/Osoby a doklad se neodešle!}}


Spojením se pro dané účely rozumí e-mailová adresa schvalovatele. Při neexistenci záznamu o e-mailovém spojení referenta nebo schvalovatele v číselníku '''''i''FIS* Osoby''' je v upozornění zobrazeno nejen jméno této osoby, u níž spojení chybí, ale i jeho osobní číslo. Pokud na řádku schvalování chybí příkazce, není to důvodem k odmítnutí dávky. Ke schvalování nelze odeslat ani podklady, které obsahují řádek s nulovou částkou včetně DPH.
Před odesláním e-Likvidačního listu ke schválení je kontrolována také platnost [[Man01111|osoby]] uvedené v položce ''Referent''.
 
 
Spojením se pro dané účely rozumí e-mailová adresa schvalovatele. Při neexistenci záznamu o e-mailovém spojení referenta nebo schvalovatele v číselníku ''i''FIS/Osoby  je v upozornění zobrazeno nejen jméno této osoby, u níž spojení chybí, ale i jeho osobní číslo. Pokud na řádku schvalování chybí příkazce, není to důvodem k odmítnutí dávky. Ke schvalování nelze odeslat ani podklady, které obsahují řádek s nulovou částkou včetně DPH.




Řádek 221: Řádek 244:


[[Image:P_01430l.png]]<br>
[[Image:P_01430l.png]]<br>
'''Obr. 01430/8''' ''Podpora pro souběžné elektronické a papírové schvalování ve formuláři schvalování''
'''Obr. 01430/9''' ''Podpora pro souběžné elektronické a papírové schvalování ve formuláři schvalování''




===Rozpad schvalovaných řádků dle připojených objednávek===
===Rozpad schvalovaných řádků dle připojených objednávek===


Ve formuláři se nachází volba ''Rozpad dle objednávek'' - funkce pro rozpad schvalovaných řádků faktury dle '''% poměru částek''' z připojených [[Man30335|objednávek]]. Pomocí zatržítka ''Pro aktuální řádek'' může uživatel zvolit, zda se rozpad provede jen za aktuální řádek a nebo za všechny schvalované řádky.
Ve formuláři se nachází volba ''Rozpad dle objednávek'' - funkce pro rozpad schvalovaných řádků faktury dle '''% poměru částek''' z připojených [[Man30335|objednávek]]. Pomocí zatržítka vedle roletky může uživatel zvolit, zda se rozpad provede jen za aktuální řádek a nebo za všechny schvalované řádky.


[[Image:P_01430m.png]]<br>
[[Image:P_01430m.png]]<br>
'''Obr. 01430/9''' ''Volba "Rozpad dle objednávek" a zatržítko "Pro aktuální řádek"''
'''Obr. 01430/10''' ''Volba "Rozpad dle objednávek" a zatržítko pro výběr jen aktuálního řádku''




Řádek 243: Řádek 266:


V seznamu činností přístupných roletkou je dostupná možnost ''Aktualizovat zprávu u schvalované položky'', která doplní položku ''Zpráva'' pomocí předem nastaveného dotazu v '''R_SQL''' v záznamu s názvem '''SCHV_OBJ_TEXTY'''.
V seznamu činností přístupných roletkou je dostupná možnost ''Aktualizovat zprávu u schvalované položky'', která doplní položku ''Zpráva'' pomocí předem nastaveného dotazu v '''R_SQL''' v záznamu s názvem '''SCHV_OBJ_TEXTY'''.
===Rozpad řádků schvalované faktury dle zdroje financování v kontaci===
V seznamu činností přístupných roletkou jsou dostupné i další možnosti rozpadu řádku schvalované [[Man03228|faktury]] dle zdroje financování + analytického účtu v kontaci [[Man03228|závazku]]. V roletce v podkladech pro schvalování jsou pro tyto účely dostupné tyto možnosti:
*'''Rozpad řádků dle ZF v kontaci'''
*'''Rozpad řádků dle ZF + AU v kontaci'''
[[Image:P_01430p.png]]<br>
'''Obr. 01430/11''' ''Možnosti rozpadu řádků schvalované [[Man03228|faktury]] dle zdroje financování + analytického účtu v kontaci [[Man03228|závazku]]''
Funkci nelze použít v těchto případech:
*pokud byly kontační řádky závazku zkumulovány
*pokud byly tyto kontační řádky ručně smazány a následně pořízeny znovu ručně
V případě rozpadu řádků dle zdroje financování v kontaci přidána navíc kontrola, která má za úkol kontrolovat, zda v kontaci existují vazby na řádky prvotního dokladu. Pokud neexistují, není umožněn rozpad řádku/řádků.




Řádek 251: Řádek 292:


V '''kontrolním infookně''' se '''mohou''' objevit tyto '''kontroly''':
V '''kontrolním infookně''' se '''mohou''' objevit tyto '''kontroly''':
* '''"Na některém z řádků není vyplněný příkazce"'''
*'''"Na některém řádku je vyplněna neplatná osoba"''' - oranžová potvrzující hláška
* k objednávce je připojena více než jedna objednávka s '''různými zdroji financování''', to jen v případě, že dosud nebyl proveden rozpad schvalovaných řádků podle zdrojů financování v připojených objednávkách
*'''"Řádky závazku byly dodatečně pozměněny, proveďte aktualizaci schvalovaných řádků dle prvotního dokladu"'''
* k závazkové faktuře ani k souvisejícímu '''PID''' dosud nebyl připojen '''žádný dokument''' (sken schvalovaného prvotního dokladu)
*'''"Součet základu a DPH se nerovná celkové částce na řádku &1"''' - blokující kontrola, která má za úkol zabránit odeslání e-Likvidačního listu, pokud se Základ daně + DPH na některém řádku nerovná celkové částce
* '''celková částka''' za '''všechny''' schvalované řádky '''nesouhlasí s celkovou částkou''' závazku
*'''"Nesoulad se sazbou DPH v závazku na ř. xxx"''' - objeví se v případě, kdy se neshodují sazby DPH na řádcích v detailu závazku a v podkladech ke schvalování
* '''"Řádky závazku byly dodatečně pozměněny, proveďte aktualizaci schvalovaných řádků dle prvotního dokladu"'''
 
* upozornění, které referentku nepustí dál, pokud není nastavený platný příkazce = schvalovatel k uvedenému nákladovému středisku nebo zdroji financování
*'''"Schvalující osoba není uvedena u zakázky na ř. &1"''':
* na vyplnění způsobu úhrady - pokud je prázdný, podklady do schvalování se neodešlou
**objeví se v případě, kdy je na některém z řádků ve schvalování uvedena osoba, která není nalezena ve formuláři [[Man09107|09107]] - ''Odpovědnosti osob'' mezi platnými osobami u [[Man01220|zakázky]]
* '''blokující hlášky''', které se zobrazují {{Cervene|červeně}} a neumožní odeslat podklady do e-schvalování:
**závažnost kontroly je možné upravit, nyní je nastavena na oranžovou potvrzující hlášku
** '''"U příkazce XY není zaevidováno žádné platné e-mailové spojení."''' - zobrazí se, pokud je ve formuláři schvalování vyplněn '''příkazce''', který '''nemá''' v [[Man01111|číselníku osob]] uvedenou žádnou '''platnou e-mailovou adresu'''
**umožňuje kontrolovat osoby k jednotlivým [[Man01220|zakázkám]]
 
*'''blokující hlášky''', které se zobrazují {{Cervene|červeně}} a neumožní odeslat podklady do e-schvalování:
**'''"U příkazce XY není zaevidováno žádné platné e-mailové spojení."''' - zobrazí se, pokud je ve formuláři schvalování vyplněn '''příkazce''', který '''nemá''' v [[Man01111|číselníku osob]] uvedenou žádnou '''platnou e-mailovou adresu'''
**'''"U referenta XY není zaevidováno žádné platné e-mailové spojení."''' - zobrazí se, pokud je ve formuláři schvalování vyplněn '''referent''', který '''nemá''' v [[Man01111|číselníku osob]] uvedenou žádnou '''platnou e-mailovou adresu'''
**'''"U referenta XY není zaevidováno žádné platné e-mailové spojení."''' - zobrazí se, pokud je ve formuláři schvalování vyplněn '''referent''', který '''nemá''' v [[Man01111|číselníku osob]] uvedenou žádnou '''platnou e-mailovou adresu'''
*'''"Součet základu a DPH se nerovná celkové částce na řádku &1"''' - blokující kontrola, která má za úkol zabránit odeslání e-Likvidačního listu, pokud se Základ daně + DPH na některém řádku nerovná celkové částce
 
*'''a další kontroly:'''
** k objednávce je připojena více než jedna objednávka s různými zdroji financování, to jen v případě, že dosud nebyl proveden rozpad schvalovaných řádků podle zdrojů financování v připojených objednávkách
** celková částka za všechny schvalované řádky nesouhlasí s celkovou částkou závazku
** upozornění, které referentku nepustí dál, pokud není nastavený platný příkazce = schvalovatel k uvedenému nákladovému středisku nebo zdroji financování
** kontrola na vyplnění způsobu úhrady - pokud je prázdný, podklady do schvalování se neodešlou
**'''"Není připojen žádný dokument k závazku ani souvisejícímu PID. Kontrola pro faktury / závazky k zaměstnanci / zálohové listy / dobropisy"''':
***oranžové potvrzující hlášky
***objeví se podle schvalovaného dokladu (faktura / závazek k zaměstnanci / zálohový list / dobropis)
***zobrazí se v případě, kdy k závazku ani k souvisejícímu '''PID''' dosud nebyl připojen žádný dokument (sken schvalovaného prvotního dokladu)
***pro aktivaci kontrol je zapotřebí kontaktovat pracovníky firmy BBM přes aplikaci Helpdesk
**kontrolní infookno upozorní i na možnost použít [[Man01216|rozdělovník]] &rarr; v hlášce je upozorněno rovnou na konkrétní řádek, na kterém je možné [[Man01216|rozdělovník]] použít
 
[[Image:P_01430r.png]]<br>
'''Obr. 01430/12''' ''Hláška "Není připojen žádný dokument k závazku ani souvisejícímu PID. Kontrola pro faktury"''


{{Poznamka|Na vyžádání lze přes aplikaci Helpdesk přidat další kontroly na míru požadavkům finanční účtárny.}}
{{Poznamka|Na vyžádání lze přes aplikaci Helpdesk přidat další kontroly na míru požadavkům finanční účtárny.}}


Potvrzující oranžové hlášky je potřeba potvrdit zaškrtnutím jako přečtené, jinak nebude možné podklady ke schvalování odeslat. Poté změní barvu na zelenou.
{{Pozor|Potvrzující oranžové hlášky je potřeba potvrdit zaškrtnutím jako přečtené, jinak nebude možné podklady ke schvalování odeslat. Poté změní barvu na zelenou.}}


[[Image:P_01430n.png]]<br>
[[Image:P_01430n.png]]<br>
'''Obr. 01430/10''' ''Upozornění v kontrolním infookně a změna oranžové hlášky na zelenou zaškrtnutím''
'''Obr. 01430/13''' ''Upozornění v kontrolním infookně a změna oranžové hlášky na zelenou zaškrtnutím''




Řádek 275: Řádek 333:
Tlačítkem ''Historie'' lze zobrazit historii dokladu. Záznamy v historii se objeví až po odeslání podkladů ke schválení. V historii se zaznamenává například:
Tlačítkem ''Historie'' lze zobrazit historii dokladu. Záznamy v historii se objeví až po odeslání podkladů ke schválení. V historii se zaznamenává například:
*změna stavu schvalování
*změna stavu schvalování
*kdo a kdy potvrdil hlášku v kontrolním infookně v [[Man01430#Kontroly|podkladech pro schvalování]].
*kdo a kdy potvrdil hlášku v kontrolním infookně v [[Man01430#Kontroly|podkladech pro schvalování]]
 
[[Image:P_01430d.png]]<br>
'''Obr. 01430/11''' ''Dohledání informací o potvrzení hlášek v historii přístupné tlačítkem "Historie"''




===Podpora importu schválených elektronických likvidačních listů z aplikace VERSO===
===Podpora importu schválených elektronických likvidačních listů z aplikace VERSO===


Lokálním parametrem [[Parametrizace#SCHDOFIS|SCHDOFIS]] lze nastavit převzetí některých údajů z ''elektronicky schváleného likvidačního listu'' v aplikaci '''VERSO''' do příslušného závazku, a to při importu zpět do ''i''FIS*Závazky. Pokud je tento lokální parametr nastaven na hodnotu '''A''', vybrané údaje z elektronicky schváleného likvidačního listu se budou přebírat také do ''i''FIS*Závazky. V opačném případě se vybrané údaje z likvidačního listu do příslušného závazku nepromítnou. Pokud je lokální parametr [[Parametrizace#SCHDOFIS|SCHDOFIS]] nastaven na hodnotu "A", jsou při importu elektronického likvidačního listu z aplikace '''VERSO''' zpět do ''i''FIS automaticky přebírány '''tyto údaje''':
Lokálním parametrem [[Parametrizace#SCHDOFIS|SCHDOFIS]] lze nastavit převzetí některých údajů z elektronicky schváleného likvidačního listu v aplikaci '''VERSO''' do příslušného závazku, a to při importu zpět do ''i''FIS/Závazky. Pokud je tento lokální parametr nastaven na hodnotu '''A''', vybrané údaje z elektronicky schváleného likvidačního listu se budou přebírat také do ''i''FIS/Závazky. V opačném případě se vybrané údaje z likvidačního listu do příslušného závazku nepromítnou. Pokud je lokální parametr [[Parametrizace#SCHDOFIS|SCHDOFIS]] nastaven na hodnotu "A", jsou při importu elektronického likvidačního listu z aplikace '''VERSO''' zpět do ''i''FIS automaticky přebírány '''tyto údaje''':
*číslo objednávky
*číslo objednávky
*číslo smlouvy
*číslo smlouvy
Řádek 301: Řádek 356:
===Možnost výběru schvalovacího systému===
===Možnost výběru schvalovacího systému===


Uživatelé si mohou sami vybrat, ve kterém schvalovacím systému bude závazek schvalován. V systému ''i''FIS* lze využít možnosti směrování e-Likvidačních listů do různých výstupních front na rozhraní různých schvalovacích systémů. Při odesílání [[Man03228|závazku]] ke schválení má tak uživatel systému ''i''FIS* možnost se sám rozhodnout, ve kterém z dostupných schvalovacích externích systémů bude [[Man01430|e-Likvidační list]] schvalován. Pro nastavení cílového schvalovacího systému je určen parametr [[Parametrizace#SCHVODES|SCHVODES]]. Pro tyto potřeby je upraven formulář pro schvalování tak, aby bylo možné vybrat cílový schvalovací systém. Pokud v parametru [[Parametrizace#SCHVODES|SCHVODES]] existuje jen jedna možnost, nebo uživatel nevybere žádný cílový schvalovací systém, je dosazena defaultní hodnota.
Uživatelé si mohou sami vybrat, ve kterém schvalovacím systému bude závazek schvalován. V systému ''i''FIS lze využít možnosti směrování e-Likvidačních listů do různých výstupních front na rozhraní různých schvalovacích systémů. Při odesílání [[Man03228|závazku]] ke schválení má tak uživatel systému ''i''FIS možnost se sám rozhodnout, ve kterém z dostupných schvalovacích externích systémů bude [[Man01430|e-Likvidační list]] schvalován. Pro nastavení cílového schvalovacího systému je určen parametr [[Parametrizace#SCHVODES|SCHVODES]]. Pro tyto potřeby je upraven formulář pro schvalování tak, aby bylo možné vybrat cílový schvalovací systém. Pokud v parametru [[Parametrizace#SCHVODES|SCHVODES]] existuje jen jedna možnost, nebo uživatel nevybere žádný cílový schvalovací systém, je dosazena defaultní hodnota.


{{Poznamka|Pro nastavení cílového systému pro schvalování závazků, prosím, kontaktujte pracovníky přes aplikaci Helpdesk.}}
{{Poznamka|Pro nastavení cílového systému pro schvalování závazků, prosím, kontaktujte pracovníky přes aplikaci Helpdesk.}}


===Datová rozhraní s VERSO*eLikvidační listy a VERSO*OOD-Oběh dokumentů===
===Datová rozhraní s VERSO/eLikvidační listy a VERSO/OOD-Obecný oběh dokumentů===


Systém ''i''FIS je napojen na datová rozhraní s informačním systémem '''VERSO''':
Systém ''i''FIS je napojen na datová rozhraní s informačním systémem '''VERSO''':
*'''eLikvidační listy''':
*'''eLikvidační listy''':
**pomocí '''R_SQL''' parametru '''SCHVAL_TYPY_PRILOH''' lze určit, které typy dokumentů se ne/mají stát přílohou eLikvidačního listu
**pomocí '''R_SQL''' parametru '''SCHVAL_TYPY_PRILOH''' lze určit, které typy dokumentů se ne/mají stát přílohou eLikvidačního listu
**v [[:Kategorie:Zakázky projekty|''i''FIS*Zakázky-projekty]] je zaveden typ přílohy ''Podpis'' pro odlišení dokumentů typu ''Podpis''
**v [[:Kategorie:Zakázky projekty|''i''FIS/Zakázky-projekty]] je zaveden typ přílohy ''Podpis'' pro odlišení dokumentů typu ''Podpis''
**možnost nastavení '''R_SQL''' parametru '''SCHVAL_TYPY_PRILOH''' tak, aby se po pořízení faktury a vygenerování eLikvidačního listu do '''VERSO*eLikvidační listy''' mohlo odesílat '''XML''' s přílohami, které obsahují všechny dokumenty připojené k [[Man03228|závazku]] a současně všechny dokumenty uložené přímo u souvisejících [[Man30335|objednávek]], [[Man08202|smluv]], [[Man01220|zakázek]] s výjimkou dokumentů typu ''Podpis'', který se do '''VERSO''' neodesílá, eLikvidační list s přílohami lze běžným způsobem schválit
**možnost nastavení '''R_SQL''' parametru '''SCHVAL_TYPY_PRILOH''' tak, aby se po pořízení faktury a vygenerování eLikvidačního listu do '''VERSO/eLikvidační listy''' mohlo odesílat '''XML''' s přílohami, které obsahují všechny dokumenty připojené k [[Man03228|závazku]] a současně všechny dokumenty uložené přímo u souvisejících [[Man30335|objednávek]], [[Man08202|smluv]], [[Man01220|zakázek]] s výjimkou dokumentů typu ''Podpis'', který se do '''VERSO''' neodesílá, eLikvidační list s přílohami lze běžným způsobem schválit
*[[Man09901|OOD - Oběh dokumentů]] - systém ''i''FIS je napojen na datové rozhraní pro komunikaci s '''VERSO/OOD - Oběh dokumentů''', pro jehož správné fungování jsou vytvořeny nejen databázové objekty, ale také dva formuláře:
*[[Man09901|OOD - Obecný oběh dokumentů]] - systém ''i''FIS je napojen na datové rozhraní pro komunikaci s '''VERSO/OOD - Obecný oběh dokumentů''', pro jehož správné fungování jsou vytvořeny nejen databázové objekty, ale také čtyři formuláře:
**[[Man09901|09901]] - ''Definice vazeb šablon pro schvalování''
**[[Man09901|09901]] - ''Definice vazeb šablon pro schvalování''
**[[Man09902|09902]] - ''Schvalování dokumentů''
**[[Man09910|09910]] - ''Schvalování dokumentů - Účetnictví''
**[[Man09911|09911]] - ''Schvalování dokumentů - Závazky''
**[[Man09912|09912]] - ''Schvalování dokumentů - Spisová služba''
 
 
Upraven XML požadavek na schválení závazku. Do funkce PA032_XMLGEN.f_Zavazek přidáno volání funkce lf_SeznamObjednavek.


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''
Řádek 321: Řádek 381:
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man09901|09901]] - Definice vazeb šablon pro schvalování
*[[Man09901|09901]] - Definice vazeb šablon pro schvalování
*[[Man09902|09902]] - Schvalování dokumentů
*[[Man09901|09901]] - Definice vazeb šablon pro schvalování
*[[Man09910|09910]] - Schvalování dokumentů - Účetnictví
*[[Man09911|09911]] - Schvalování dokumentů - Závazky
*[[Man09912|09912]] - Schvalování dokumentů - Spisová služba
<br><br>'''Volané sestavy:'''
<br><br>'''Volané sestavy:'''
*[[00430 - Likvidační list|00430]] - Likvidační list
*[[10133 - Likvidační list univerzální|10133]] - Likvidační list univerzální
*[[10140 - Likvidační list grafický|10140]] - Likvidační list grafický


[[Kategorie:Číselníky]]
[[Kategorie:Číselníky]]

Aktuální verze z 25. 3. 2025, 13:49

01430 * Podklady pro schvalování

K prvotním dokladům pořízeným do iFIS/Závazky je možné vystavit kromě klasického likvidačního listu v papírové podobě také tzv. elektronický likvidační list (elektronická košilka). Ten následně schvalují všichni odpovědní příkazci operací, správci rozpočtu a hlavní účetní přímo ze své e-mailové pošty. Samotné schválení nebo neschválení elektronického likvidačního listu je díky tomu jednoduchou a rychlou záležitostí. V průběhu schvalování je k dispozici naskenovaný originál schvalovaného dokladu i další důležité informace, jako např. odkazy na související objednávky, smlouvy, apod. Zjednodušeně lze říci, že výsledkem schvalování je likvidační list ve formátu PDF, který je opatřen elektronickými podpisy všech odpovědných osob. Ten je plnohodnotnou obdobou dosud používaných papírových likvidačních listů. Formulář lze vyvolat stiskem ikony pro aktivování formuláře s podklady pro schvalování (tzv. smeták).


Obr. 01430/1 Ikona "Podklady pro schvalování" v přehledovém formuláři 03219 - Schvalování dodavatelské faktury


Ikonu "Podklady pro schvalování" lze použít jak z přehledu všech dokladů, tak i z detailu jednotlivého dokladu, a to například z přehledového formuláře 03219 - Schvalování dodavatelské faktury, z jeho detailu zobrazeném ve formuláři 03228 - Schvalování dodavatelské faktury, stejně tak i z jiných formulářů, kde je tato ikona aktivní. Ikona může mít různé barvy podle stavu odeslání podkladů do e-schvalování. Pokud dosud nebyla použita, je bílá.


Stav odeslání podkladů pro e-schvalování

Podoba ikony pro e-schvalování může nabývat různých hodnot podle stavu dokladu a lze ji rozlišovat podle různého zabarvení na základě následující tabulky:

Stavy dokladu
 Bílá barva  Prvotní doklad nemá ještě vyplněn schvalovací formulář
 Růžová barva  Chybový, některá položka je buď nevyplněna nebo vyplněna nesprávnými daty
 Žlutá barva  Doklad je připraven k odeslání
 Červená barva  Odesláno
 Zelenomodrá barva  Nepřístupná


Stav schvalovacího procesu může nabývat těchto hodnot:

Stav schvalovacího procesu
 Růžová barva  Zrušeno
 Žlutá barva  Připraveno k odeslání
 Oranžová barva  Odesláno papírově
 Zelená barva  Schváleno



Obr. 01430/2 Příprava k odeslání a změna ikonky na žlutou barvu


Po odeslání ke schválení mění ikona barvu na červenou.


Obr. 01430/3 Po odeslání ke schválení změna ikonky na červenou



Obr. 01430/4 Stav schvalovacího procesu "Odesláno papírově"



Obr. 01430/5 Stav schvalovacího procesu "Zrušeno"


Pokud je stav Odesláno ke schválení nebo Odesláno papírově, nelze pomocí klávesy pro Zrušení záznamu smazat žádný ze schvalovaných řádků. Pokud je závazek právě ve schvalovacím procesu (schvalování je ve stavu Odesláno ke schválení nebo Odesláno ke schválení – papírově), otevře se natvrdo v režimu prohlížení, i když je otevírán k editaci. Na detailu závazku je zobrazen Stav schvalování, vedle ikona Zámek pro odemčení záznamu pro editaci.

Při převzetí zprávy o schválení likvidačního listu se navíc kontroluje, zda se závazek během procesu schvalování nezměnil. Pokud došlo ke změně, je likvidační list zrušen a zároveň je vygenerován blokující úkol a ten připojen k závazku. V kontrolním infookně se navíc objevuje potvrzující oranžové upozornění na závazek ve stavu Chybový a Doplněn, ke kterému existuje dosud nesplněný úkol.


Obsah formuláře

Celý formulář je rozdělen do třech základních bloků:

  • Hlavička formuláře - obsahuje údaje zahrnující číslo a název úlohy, číslo dokladu a text přebíraný na základě nastavení lokálního parametru SCHVVPOP
  • Rozpis schvalovaných položek
  • Schvalovací proces


V druhém bloku formuláře se nachází podrobný rozpis položek určených pro schvalování. Pomocí tlačítka Rozpočty k ZF lze zobrazit rozpočty k zadanému zdroji financování.


Rozpis schvalovaných položek obsahuje tyto položky:

  • Příznak - zatržítko pro určení, které řádky budou odeslány elektronicky/papírově - aktivní příznak označuje řádky, které jsou odesílány elektronicky
  • Ř. - číslo schvalované položky (číslo řádku na dokladu, z něhož řádek vznikl)
  • T. - typ dokladu, ze kterého je řádek přebírán (hodnoty DOKLAD = zdrojový doklad, UDD = univerzální daňový doklad, apod.)
  • Položka - text schvalované položky
  • DPH položky - označení sazby DPH:
    • Sazba DPH
    • Název sazby DPH
  • Základ DPH - částka bez daně z přidané hodnoty ke schválení v domácí měně (základ DPH)
  • Zatrhávátko - pro zapnutí/vypnutí přepočtu zadávaných částek (je-li toto zatrhávátko aktivní, jsou přepočteny zadávané částky)
  • DPH - částka daně z přidané hodnoty ke schválení v domácí měně
  • Celk. částka - celková částka včetně daně z přidané hodnoty ke schválení v domácí měně
  • Zdroj financování
  • Příkazce
    • osoba, která zahajuje schvalování, obvykle příkazce operace
    • vybírá se klávesou pro Seznam hodnot z formuláře 01289 - Seznam osob s osobním číslem
    • pro výběr osoby do položky Příkazce je použit shodný postup jako při výběru schvalovatele v hlavičce závazku do položky Schvaluje; postup je uveden zde
    • F3 nabídka se seznamem osob je ve výchozím stavu automaticky omezena filtrem na odpovědné osoby dle zadaného zdroje financování, zakázky nebo nákladového střediska
    • filtr lze vypnout nebo ho dále upřesnit filtrem pro roli odpovědné osoby
    • snadno a rychle tak lze získat například seznam aktuálně platných příkazců operace pro zadaný zdroj financování
  • Zpráva - zpráva ke schvalované položce
  • Rozpočet - označení rozočtu (období = Víceletý/Roční/Měsíční, hodnoty MM/RR), tlačítko Rozpočet zobrazí čerpání rozpočtu
  • Položka rozpočtu - o jakou konkrétní položku v rozpočtu se jedná
  • Typ řádku - typ řádku podkladů (zobrazuje, jak byl řádek vygenerován a určuje, zda se započítává do kontrolních součtů)


Ve formuláři je umožněn výběr rozpočtu z F3 seznamu, kdy se volá funkce 02438 - Listval rozpočtů. Při ručním zadání jedinečné hodnoty se rozpočet automaticky doplní. Při použití klávesy pro Seznam hodnot z položky Rozpočet se pro automatické doplnění hledá pouze mezi rozpočty, které jsou platné k období MM/RR a patří k zakázce (je-li vyplněn Typ akce/Akce), nebo k Nákladovému středisku (je-li vyplněno nákladové středisko a není-li vyplněn Typ akce/Akce), vyplněnému ve smetáku. Pokud je na existujícím řádku smetáku doplněn Typ akce + Akce, rozpočet se předvyplní, ale pouze za předpokladu, že je prázdný.


Výchozí texty a komentáře pro eSchvalování na řádcích smetáku zobrazené ve formuláři pro schvalování se ponovu dotahují ze závazku pomocí nového R_SQL parametru SCHVAL_DEF_TEXTY.


Dále lze v druhém bloku formuláře rozlišit zobrazení úrovně součtů, které je možno zobrazit těmito způsoby:

  • Součty za řádek
  • Součty za doklad


Nebo lze využít možnosti Zbývá rozepsat za řádek, pomocí které lze zobrazit částky zbývající k rozepsání.


Upraven je rozpad schvalovaných řádků dle rozdělovníku:

  • při volání formuláře 01130 - Nabídka pro výběr pravidla rozdělovníku zohledněna úloha prvotního dokladu
  • upraveno převzetí položky Text, která zohledňuje také nastavení rozdělovníku
  • upraveno řazení řádků při rozpadu dle řádku z rozdělovníku


Obr. 01430/6 Možnost ve spodní roletce "Zbývá rozepsat za řádek" a použití rozdělovníku ve formuláři 01430 - Podklady pro schvalování


S danými řádky lze provést různé operace, které se potvrdí stiskem tlačítka Proveď:


Třetí část formuláře zobrazuje stav schvalovacího procesu a jméno referenta, tedy osoby, která doklad v systému iFIS vystavila.

Před odesláním e-Likvidačního listu ke schválení je kontrolována platnost osoby uvedené v položce Referent.


Význam jednotlivých položek formuláře

Význam jednotlivých položek ve formuláři je zachycen v následujícím přehledu:

Význam ikon ve formuláři
Otevření formuláře pro schvalování
Výběr dle roletky
Kopie řádku s nulovými položkami
Provedení vybrané akce
Přepočet zadávaných částek dle volby
Přepnutí do formuláře 02430 - Rozpočty a plány
Odeslat - odešle doklady ke schválení (iFIS → Verso)
Průběh - zobrazí dosavadní průběh schvalovacího procesu (pouze pro systém VERSO)
Zobrazí přílohy ke schvalovanému dokladu
Aktualizuje kontroly v kontrolním infookně
Zobrazí historii


Příprava podkladů pro e-schvalování

Po otevření formuláře se překopírují řádky z faktury do řádků ve schvalování v poměru 1:1. Zde se dají jednotlivé řádky rozepsat na tolik zdrojů financování, kolik je potřeba.

Poznámka Poznámka
Do podkladů pro e-schvalování se přednostně přebírá zdroj financování z řádků dokladu (cestovní příkazy PES). Pokud zdroj financování není uveden v řádcích, přebírá se z hlavičky dokladu.


Text, který se doplňuje do prázdného pole, se nastavuje na základě lokálního parametru SCHVVPOP v tabulce lokálních parametrů.

Tip Uživatelské tipy
Jak ovlivnit naplnění položky POPIS v podkladech pro e-Schvalování?



Obr. 01430/7 Text, který se doplní na základě nastavení lokálního parametru SCHVVPOP


Stiskem tlačítka „Kopie“ se zkopíruje řádek, na kterém stojí kurzor, ale s prázdnými částkami. Je-li zapnutý přepočet a zadá-li se větší částka, než je povoleno, tak částky v „Podklady za řádek“ zčervenají a při ukládání zahlásí chybu. Zároveň „Stav dokladu“ změní barvu na růžovou (chybovou).


Řádky, které jsou takto rozepsány se přenášejí do účetní likvidace. Je-li v deníku předvyplněný i nákladový účet, předvyplní se celá kontace. Před kontací závazku vytvářené z e-schvalování se kontrolují částky řádků závazku proti řádkům e-schvalování. Pokud se liší, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn a kontace se nevytvoří. Při promítnutí zpráv předávaných z e-schvalování zpět do iFIS se kontroluje, zda objednávka párovaná k závazku není souhrnná. Pokud ano, nepovolí se saldo objednávky.


Odeslání podkladů pro e-schvalování

Pokud je vše v pořádku, po stisku tlačítka pro odeslání jsou podklady odeslány ke schválení.


Obr. 01430/8 Stav schvalovacího procesu "Schváleno"

Pozor Pozor
Podklady ke schvalování nelze odeslat do systému VERSO v případě, kdy referent a nebo některý z příkazců nemá uvedeno spojení v iFIS/Osoby. Při stisku tlačítka pro odeslání podkladů do e-schvalování je kontrolována existence spojení referenta a všech příkazců. Pokud spojení u některého z nich neexistuje, je uživatel informován na nutnost toto chybějící spojení doplnit do iFIS/Osoby a doklad se neodešle!


Před odesláním e-Likvidačního listu ke schválení je kontrolována také platnost osoby uvedené v položce Referent.


Spojením se pro dané účely rozumí e-mailová adresa schvalovatele. Při neexistenci záznamu o e-mailovém spojení referenta nebo schvalovatele v číselníku iFIS/Osoby je v upozornění zobrazeno nejen jméno této osoby, u níž spojení chybí, ale i jeho osobní číslo. Pokud na řádku schvalování chybí příkazce, není to důvodem k odmítnutí dávky. Ke schvalování nelze odeslat ani podklady, které obsahují řádek s nulovou částkou včetně DPH.


Podpora pro souběžné elektronické a papírové schvalování

V systému je zavedena podpora pro souběžné elektronické a papírové schvalování, která umožňuje pomocí zatržítek ve formuláři schvalování určit, které řádky faktury budou odeslány do e-schvalování. Označené řádky se schvalují elektronicky, ostatní neoznačené řádky se schvalují pomocí papírového likvidačního listu.


Obr. 01430/9 Podpora pro souběžné elektronické a papírové schvalování ve formuláři schvalování


Rozpad schvalovaných řádků dle připojených objednávek

Ve formuláři se nachází volba Rozpad dle objednávek - funkce pro rozpad schvalovaných řádků faktury dle % poměru částek z připojených objednávek. Pomocí zatržítka vedle roletky může uživatel zvolit, zda se rozpad provede jen za aktuální řádek a nebo za všechny schvalované řádky.


Obr. 01430/10 Volba "Rozpad dle objednávek" a zatržítko pro výběr jen aktuálního řádku


Ve formuláři je umožněn rozpad řádků likvidačního listu vázaného k zálohovému listu podle objednávek podřízených objednávce uvedené v hlavičce zálohového listu. Při kontrole formuláře se v případě, že se jedná o zálohový list a je připojena souhrnná objednávka, kontroluje rozpad dle objednávek podřízených objednávce uvedené v hlavičce zálohového listu.


Rozpad dle režimu DPH

Elektronicky schvalovat lze i účtovací univerzální daňové doklady. Řádky univerzálních daňových dokladů, které se mají elektronicky schvalovat, se nadefinují v R_SQL parametru SCHVAL_VYBER_RADKU_UDD. V lokálním parametru SCHVRZPD (= umožnit rozpad řádku elektronického schvalování dle režimu DPH s možnostmi A/N) lze povolit či zakázat stisknutí volby Rozpad dle režimu DPH. V návrhu likvidačního listu, ale i v prohlížecích formulářích a v tisku řádků univerzálních daňových dokladů se zobrazuje jen neuplatněná část DPH a v případě kráceného DPH musí být ponížena o uplatněnou DPH dle zálohového koeficientu.


Možnost aktualizace zprávy u schvalované položky

V seznamu činností přístupných roletkou je dostupná možnost Aktualizovat zprávu u schvalované položky, která doplní položku Zpráva pomocí předem nastaveného dotazu v R_SQL v záznamu s názvem SCHV_OBJ_TEXTY.


Rozpad řádků schvalované faktury dle zdroje financování v kontaci

V seznamu činností přístupných roletkou jsou dostupné i další možnosti rozpadu řádku schvalované faktury dle zdroje financování + analytického účtu v kontaci závazku. V roletce v podkladech pro schvalování jsou pro tyto účely dostupné tyto možnosti:

  • Rozpad řádků dle ZF v kontaci
  • Rozpad řádků dle ZF + AU v kontaci


Obr. 01430/11 Možnosti rozpadu řádků schvalované faktury dle zdroje financování + analytického účtu v kontaci závazku


Funkci nelze použít v těchto případech:

  • pokud byly kontační řádky závazku zkumulovány
  • pokud byly tyto kontační řádky ručně smazány a následně pořízeny znovu ručně


V případě rozpadu řádků dle zdroje financování v kontaci přidána navíc kontrola, která má za úkol kontrolovat, zda v kontaci existují vazby na řádky prvotního dokladu. Pokud neexistují, není umožněn rozpad řádku/řádků.


Kontrolní infookno

Formulář obsahuje tzv. kontrolní infookno, které má například za úkol zabránit referentce odeslat eLikvidační list v případě, že podklady ke schvalování neobsahují všechny povinné náležitosti. Podobné kontrolní infookno se nachází například v detailu závazků, pohledávek, vystavených a přijatých objednávek, zakázek, atd.


V kontrolním infookně se mohou objevit tyto kontroly:

  • "Na některém řádku je vyplněna neplatná osoba" - oranžová potvrzující hláška
  • "Řádky závazku byly dodatečně pozměněny, proveďte aktualizaci schvalovaných řádků dle prvotního dokladu"
  • "Součet základu a DPH se nerovná celkové částce na řádku &1" - blokující kontrola, která má za úkol zabránit odeslání e-Likvidačního listu, pokud se Základ daně + DPH na některém řádku nerovná celkové částce
  • "Nesoulad se sazbou DPH v závazku na ř. xxx" - objeví se v případě, kdy se neshodují sazby DPH na řádcích v detailu závazku a v podkladech ke schvalování
  • "Schvalující osoba není uvedena u zakázky na ř. &1":
    • objeví se v případě, kdy je na některém z řádků ve schvalování uvedena osoba, která není nalezena ve formuláři 09107 - Odpovědnosti osob mezi platnými osobami u zakázky
    • závažnost kontroly je možné upravit, nyní je nastavena na oranžovou potvrzující hlášku
    • umožňuje kontrolovat osoby k jednotlivým zakázkám
  • blokující hlášky, které se zobrazují červeně a neumožní odeslat podklady do e-schvalování:
    • "U příkazce XY není zaevidováno žádné platné e-mailové spojení." - zobrazí se, pokud je ve formuláři schvalování vyplněn příkazce, který nemá v číselníku osob uvedenou žádnou platnou e-mailovou adresu
    • "U referenta XY není zaevidováno žádné platné e-mailové spojení." - zobrazí se, pokud je ve formuláři schvalování vyplněn referent, který nemá v číselníku osob uvedenou žádnou platnou e-mailovou adresu
  • a další kontroly:
    • k objednávce je připojena více než jedna objednávka s různými zdroji financování, to jen v případě, že dosud nebyl proveden rozpad schvalovaných řádků podle zdrojů financování v připojených objednávkách
    • celková částka za všechny schvalované řádky nesouhlasí s celkovou částkou závazku
    • upozornění, které referentku nepustí dál, pokud není nastavený platný příkazce = schvalovatel k uvedenému nákladovému středisku nebo zdroji financování
    • kontrola na vyplnění způsobu úhrady - pokud je prázdný, podklady do schvalování se neodešlou
    • "Není připojen žádný dokument k závazku ani souvisejícímu PID. Kontrola pro faktury / závazky k zaměstnanci / zálohové listy / dobropisy":
      • oranžové potvrzující hlášky
      • objeví se podle schvalovaného dokladu (faktura / závazek k zaměstnanci / zálohový list / dobropis)
      • zobrazí se v případě, kdy k závazku ani k souvisejícímu PID dosud nebyl připojen žádný dokument (sken schvalovaného prvotního dokladu)
      • pro aktivaci kontrol je zapotřebí kontaktovat pracovníky firmy BBM přes aplikaci Helpdesk
    • kontrolní infookno upozorní i na možnost použít rozdělovník → v hlášce je upozorněno rovnou na konkrétní řádek, na kterém je možné rozdělovník použít


Obr. 01430/12 Hláška "Není připojen žádný dokument k závazku ani souvisejícímu PID. Kontrola pro faktury"

Poznámka Poznámka
Na vyžádání lze přes aplikaci Helpdesk přidat další kontroly na míru požadavkům finanční účtárny.


Pozor Pozor
Potvrzující oranžové hlášky je potřeba potvrdit zaškrtnutím jako přečtené, jinak nebude možné podklady ke schvalování odeslat. Poté změní barvu na zelenou.



Obr. 01430/13 Upozornění v kontrolním infookně a změna oranžové hlášky na zelenou zaškrtnutím


Tlačítko Historie

Tlačítkem Historie lze zobrazit historii dokladu. Záznamy v historii se objeví až po odeslání podkladů ke schválení. V historii se zaznamenává například:


Podpora importu schválených elektronických likvidačních listů z aplikace VERSO

Lokálním parametrem SCHDOFIS lze nastavit převzetí některých údajů z elektronicky schváleného likvidačního listu v aplikaci VERSO do příslušného závazku, a to při importu zpět do iFIS/Závazky. Pokud je tento lokální parametr nastaven na hodnotu A, vybrané údaje z elektronicky schváleného likvidačního listu se budou přebírat také do iFIS/Závazky. V opačném případě se vybrané údaje z likvidačního listu do příslušného závazku nepromítnou. Pokud je lokální parametr SCHDOFIS nastaven na hodnotu "A", jsou při importu elektronického likvidačního listu z aplikace VERSO zpět do iFIS automaticky přebírány tyto údaje:

  • číslo objednávky
  • číslo smlouvy
  • číslo vlastního bankovního účtu


Automatické generování univerzálních daňových dokladů k fakturám s přenesenou daňovou povinností s možností eSchvalování faktury

Referentky již nemusí vystavovat univerzální daňový doklad k fakturám s přenesenou daňovou povinností ručně. Zavedena úprava pro možnost přenosu některých řádků z univerzálního daňového dokladu přímo do likvidačního listu. Univerzální daňový doklad ze závazku s přenesenou daňovou povinností se nyní generuje již při vzniku likvidačního listu, tedy při vstupu do formuláře schvalování pro eSchvalování, přestože závazek ještě není uzavřen. Lze tak některé jeho řádky přenést rovnou do likvidačního listu. Při uzavření závazku se pak už jen kontroluje, zda univerzální daňový doklad existuje a zda souhlasí s přenesenou daňovou povinností na řádcích faktury. Pokud však uživatel změní závazek po zápisu likvidačního listu, musí eSchvalování aktualizovat ručně. Pomocí volby Doplnit řádky z univerzálních daňových dokladů lze doplnit řádky z univerzálních daňových dokladu ručně.


Tlačítko Průběh - dynamické generování URL odkazu na detail schvalovacího procesu

Zavedeno dynamické generování URL odkazu na detail schvalovacího procesu pod tlačítkem Průběh ve formuláři pro schvalování. URL odkaz se generuje v závislosti na vybraném schvalovacím systému. Umožněno rozhodnout a určit, zda uživatel může či nemůže ručně vybrat cílový schvalovací systém. Do parametru SCHVERSO lze přidat případné další URL adresy oddělené chr(10), tedy každá URL na nový řádek. Ve formuláři pro schvalování se při stisknutí tlačítka Průběh v závislosti na schvalovacím systému bude vybírat Xtá URL adresa dle pořadí vybraného schvalovacího systému v parametru SCHVODES. Název R_SQL parametru se přebírá z parametru SCHVODES. RR parametru SCHVODES přidány příznaky, zda zobrazovat a umožnit vybírat schvalovací systém. Defaultní hodnota, není-li parametr SCHVODES v RR je '1,N,N,VERSO,VERSO'. Cílový schvalovací systém se automaticky doplní jen v případě, že je stav schvalování Chybový nebo Připraveno k odesl..


Možnost výběru schvalovacího systému

Uživatelé si mohou sami vybrat, ve kterém schvalovacím systému bude závazek schvalován. V systému iFIS lze využít možnosti směrování e-Likvidačních listů do různých výstupních front na rozhraní různých schvalovacích systémů. Při odesílání závazku ke schválení má tak uživatel systému iFIS možnost se sám rozhodnout, ve kterém z dostupných schvalovacích externích systémů bude e-Likvidační list schvalován. Pro nastavení cílového schvalovacího systému je určen parametr SCHVODES. Pro tyto potřeby je upraven formulář pro schvalování tak, aby bylo možné vybrat cílový schvalovací systém. Pokud v parametru SCHVODES existuje jen jedna možnost, nebo uživatel nevybere žádný cílový schvalovací systém, je dosazena defaultní hodnota.

Poznámka Poznámka
Pro nastavení cílového systému pro schvalování závazků, prosím, kontaktujte pracovníky přes aplikaci Helpdesk.


Datová rozhraní s VERSO/eLikvidační listy a VERSO/OOD-Obecný oběh dokumentů

Systém iFIS je napojen na datová rozhraní s informačním systémem VERSO:

  • eLikvidační listy:
    • pomocí R_SQL parametru SCHVAL_TYPY_PRILOH lze určit, které typy dokumentů se ne/mají stát přílohou eLikvidačního listu
    • v iFIS/Zakázky-projekty je zaveden typ přílohy Podpis pro odlišení dokumentů typu Podpis
    • možnost nastavení R_SQL parametru SCHVAL_TYPY_PRILOH tak, aby se po pořízení faktury a vygenerování eLikvidačního listu do VERSO/eLikvidační listy mohlo odesílat XML s přílohami, které obsahují všechny dokumenty připojené k závazku a současně všechny dokumenty uložené přímo u souvisejících objednávek, smluv, zakázek s výjimkou dokumentů typu Podpis, který se do VERSO neodesílá, eLikvidační list s přílohami lze běžným způsobem schválit
  • OOD - Obecný oběh dokumentů - systém iFIS je napojen na datové rozhraní pro komunikaci s VERSO/OOD - Obecný oběh dokumentů, pro jehož správné fungování jsou vytvořeny nejen databázové objekty, ale také čtyři formuláře:
    • 09901 - Definice vazeb šablon pro schvalování
    • 09910 - Schvalování dokumentů - Účetnictví
    • 09911 - Schvalování dokumentů - Závazky
    • 09912 - Schvalování dokumentů - Spisová služba


Upraven XML požadavek na schválení závazku. Do funkce PA032_XMLGEN.f_Zavazek přidáno volání funkce lf_SeznamObjednavek.



Navazující funkce:

  • 02430 - Rozpočty a plány
  • 02432 - Čerpání rozpočtu
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 09901 - Definice vazeb šablon pro schvalování
  • 09901 - Definice vazeb šablon pro schvalování
  • 09910 - Schvalování dokumentů - Účetnictví
  • 09911 - Schvalování dokumentů - Závazky
  • 09912 - Schvalování dokumentů - Spisová služba



Volané sestavy:

  • 10133 - Likvidační list univerzální
  • 10140 - Likvidační list grafický