00721 - Likvidační list grafický s kontacemi
Z BBM Dokumentace iFIS
![]() |
Uživatelské tipy |
Jak doplnit další údaje do tiskové sestavy 00721 - Likvidační list grafický s kontacemi |
Likvidační list grafický s kontacemi.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() |
Modul: | RP_EKOSG_03 [EKOSG] |
- Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
- Možná změna vzhledu tiskové sestavy pomocí obrázku
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
KOSOBR | [A/N] Zobrazit velký obrázek. (Má přednost před lok.par. T_KOSOBR) | 00314 - Správa reportů |
KOSILE | Název obrázku, jestli se liší oproti sestavě 00140 - Likvidační list | 00314 - Správa reportů |
T_KOSOBR | [A/N] Zobrazit na likvidačním listu velký obrázek. | 00308 - Nastavení parametrů |
T_KOSTXT | Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_KOSLIK | Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. | 00308 - Nastavení parametrů |
DOKURS | Datum přepočtu kurzu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění |
00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Faktura číslo
- Dodavatel
- Bankovní účet vlastní
- Bankovní účet dodavatele
- Číslo deníku
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Číslo smlouvy
- Číslo objednávky
- Datum splatnosti
- Forma úhrady
- Proplatit fakturu
- Datum pořízení
- Datum plnění
- Popis
- Nákladové středisko
- Typ akce
- Akce
- Komplexní položka
- Kurz
- Referent
- Základ daně/Ostatní poplatky
- DPH
- Částka celkem
- Zálohy
- K úhradě
- Řádek
- Analytický účet
- Středisko
- Typ akce
- Akce
- Komplexní položka
- Částka
- Text
- Párovací symbol
- Obrázek
Seskupování
Odstránkování po skupině
Třídění dle sloupce
Součty
- Žádné součty
Volán z formulářů
- 03228 - Závazek
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03220 - Kopie přijatého zálohového listu
- 03230 - Přehled dodavatelských faktur
- 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení
- 03235 - Storno dodavatelské faktury
- 03237 - Přehled závazků
- 03241 - Pořízení závazku k zaměstnanci
- 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
- 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům
- 03244 - Prohlížení závazku k zaměstnanci
- 03245 - Storno závazku k zaměstnanci
- 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům
- 03269 - Prohlížení generovaných závazků
- 03270 - Oprava generovaných dokladů
- 03271 - Zapsání zálohového listu
- 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
- 03273 - Prohlížení přijatých záloh. listů
- 03274 - Prohlížení přijatého zálohov. listu
- 03275 - Storno zálohového listu
- 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
- 03281 - Vystavení dobropisu odběrateli
- 03282 - Opravy vystavených dobropisů
- 03283 - Prohlížení vystavených dobropisů
- 03284 - Prohlížení vystaveného dobropisu
- 03285 - Storno vystaveného dobropisu
- 03289 - Schvalování vystavených dobropisů
- 03291 - Zapsání JCD
- 03292 - Opravy JCD
- 03293 - Prohlížení JCD
- 03294 - Prohlížení JCD
- 03295 - Storno JCD
- 03299 - Schvalování JCD