10141 - Likvidační list grafický (hromadný tisk)
Z BBM Dokumentace iFIS
Likvidační list grafický (hromadný tisk).
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKOSG_06 [PA032_XMLGEN.F_ZAVAZKYLIK] |
![]() |
Poznámka |
Likvidační list lze vytisknout i na dokladu v chybovém stavu. |
- Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
V tomto případě jsou tisknuty všechny záznamy, které byly vybrány na obrazovku systémem dotazů.
- Tato tisková sestava je určena pro hromadný tisk dokladů nebo jiných záznamů z tzv. přehledových formulářů.
Vstupní parametry
Popis argumentu | Název | Datový typ | Délka |
Právě spouštíte hromadný tisk za všechny vybrané záznamy. | INFO1 | VARCHAR2 | 1 |
Opravdu pokračovat v tisku? | INFO2 | VARCHAR2 | 1 |
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu • Doporučená velikost 1024x300 (720x211) pixelů • Doporučený formát obrázku PNG |
00314 - Správa reportů |
VELKY_OBRAZEK | [+/-] Zobrazit velký obrázek | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDODATEK | Dotaz na zobrazení kontací | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje | 00314 - Správa reportů |
T_KOSTXT | Text, který se zobrazí na konci košilky (mimo rámeček). | 00308 - Nastavení parametrů |
T_KOSLIK | Maska pro zobrazování jednotlivých analytických účtů v kontacích likvidačního listu. | 00308 - Nastavení parametrů |
DOKURS | Datum přepočtu kursu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění |
00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
MAX_ZAZNAMU | Maximální počet záznamů | 00314 - Správa reportů |
ZOB_KONTACE | Zobrazit tabulku s kontacemi (A/N) | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Likvidační list číslo
- Dodavatel
- Bankovní účet vlastní
- Bankovní účet dodavatele
- Číslo deníku
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Číslo smlouvy
- Číslo objednávky
- Datum splatnosti
- Forma úhrady
- Proplatit fakturu
- Datum pořízení
- Datum plnění
- Popis
- NS
- TA
- Akce
- KP
- Kurs
- Referent
- Základ daně/Ostatní poplatky
- DPH
- Částka celkem
- Zálohy
- K úhradě
- Řádek
- Analytický účet
- Středisko
- TA
- Akce
- KP
- Částka
- Text
- Párovací symbol
- Obrázek
Seskupování
Odstránkování po skupině
Třídění dle sloupce
Součty
- Žádné součty
Volán z formulářů
- 03212 - Opravy dodavatelských faktur
- 03214 - Účetní likvidace závazků
- 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
- 03230 - Přehled dodavatelských faktur
- 03235 - Storno dodavatelské faktury
- 03237 - Přehled závazků
- 03242 - Opravy závazků k zaměstnancům
- 03243 - Prohlížení závazků k zaměstnancům
- 03245 - Storno závazku k zaměstnanci
- 03249 - Schvalování závazků k zaměstnancům
- 03269 - Prohlížení generovaných závazků
- 03270 - Oprava generovaných dokladů
- 03272 - Opravy přijatých zálohových listů
- 03273 - Prohlížení přijatých záloh. listů
- 03275 - Storno zálohového listu
- 03279 - Schvalování přijatých záloh. listů
- 03282 - Opravy vystavených dobropisů
- 03285 - Storno vystaveného dobropisu
- 03289 - Schvalování vystavených dobropisů