Kategorie:Objednávky

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Objednávky

Seznam formulářů

iFIS*Režijní objednávky

Seznam formulářů

30217 ZSDENOBJ Deníky objednávek
30218 ZSDODPOD Dodací podmínky
30302 ZSUZAVOB Uzavření   objednávky
30303 ZSOBJTI Tisk objednávek
30305 ZSKOPOBJ Kopie objednávky
30309 ZSVYDPOR Výběr deníku objednávek
30315 ZSOPRAOB Opravy objednávek
30316 ZSSCHVOB Schválení objednávky
30317 ZSZRUSOB Zrušení objednávky
30318 ZSPOTVOB Potvrzení objednávky
30320 ZSOTEVOB Otevření objednávky
30324 ZSVYDVYR Výběr deníku pro vyřízení objednávky
30326 ZSVYRSAL Hromadné vyřazení ze salda
30327 ZSDOSAL Saldo objednávky
30328 ZSVYOBS Vyúčtování objednávky
30329 ZSDOOBSA Saldo objednávek k faktuře
30330 ZSOPRAUZ Opravy uzavřené objednávky
30331 ZSOPRAVY Opravy vyúčtované objednávky
30333 ZSOBJEDN Objednávky - vstup
30335 ZSDETAIL Objednávky - detail
30337 ZSVICZDR Rozpis zdrojů financování


►   Subsystém iFIS*Objednávky

Popis subsystému

V základní verzi umožňuje tento subsystém vytváření a tisk objednávek včetně jejich kontroly na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu. V následujících odstavcích jsou popsány některé funkce

subsystému iFIS*Objednávky.

⇒ Přístupová práva

Přístupová práva (uživatel - středisko) se přidělují ve formuláři 00205 - Přístupy uživatelů dle kontextu.

⇒Deníky objednávek

Slouží pro logické členění objednávek do skupin, definují dokladové řady a určují vlastnosti objednávek. Obsahují výchozí hodnoty, které budou předvyplněné na objednávce.

⇒Kontrola objednávek na rozpočet

V deníku objednávek je určen způsob kontroly objednávky na finanční rozpočet. Objednávka se kontroluje na zůstatky všech vyhovujících finančních rozpočtů (např. grantové, útvarové, střediskové, fakultní nebo celkové univerzitní rozpočty), přičemž objednavateli se zobrazuje hlášení o zůstatku tzv. limitního rozpočtu. Limitním rozpočtem se rozumí takový rozpočet, ve kterém je v daném okamžiku nejnižší finanční zůstatek. Kontrola respektuje sestavené víceleté, roční, kvartální nebo měsíční rozpočty. Je přitom rozhodující datum dodání uvedený na objednávce. Kontrola probíhá v pořadí M/Q/R/V.

⇒Saldo objednávek

Funkce slouží pro párování objednávek s došlými fakturami. Párování objednávek je nezbytně nutné pro správné vyhodnocení zůstatku finančního rozpočtu a pro správný odhad jeho budoucího vývoje.