Kategorie:Objednávky
Objednávky
Seznam formulářů
iFIS*Režijní objednávky
Seznam formulářů
|-
|30218
|ZSDODPOD
|Dodací podmínky
|-
|30302
|ZSUZAVOB
|Uzavření objednávky
|-
|30303
|ZSOBJTI
|Tisk objednávek
|-
|30305
|ZSKOPOBJ
|Kopie objednávky
|-
|30309
|ZSVYDPOR
|Výběr deníku objednávek
|-
|30315
|ZSOPRAOB
|Opravy objednávek
|-
|30316
|ZSSCHVOB
|Schválení objednávky
|-
|30317
|ZSZRUSOB
|Zrušení objednávky
|-
|30318
|ZSPOTVOB
|Potvrzení objednávky
|-
|30320
|ZSOTEVOB
|Otevření objednávky
|-
|30324
|ZSVYDVYR
|Výběr deníku pro vyřízení objednávky
|-
|30326
|ZSVYRSAL
|Hromadné vyřazení ze salda
|-
|30327
|ZSDOSAL
|Saldo objednávky
|-
|30328
|ZSVYOBS
|Vyúčtování objednávky
|-
|30329
|ZSDOOBSA
|Saldo objednávek k faktuře
|-
|30330
|ZSOPRAUZ
|Opravy uzavřené objednávky
|-
|30331
|ZSOPRAVY
|Opravy vyúčtované objednávky
|-
|30333
|ZSOBJEDN
|Objednávky - vstup
|-
|30335
|ZSDETAIL
|Objednávky - detail
|-
|30337
|ZSVICZDR
|Rozpis zdrojů financování
|}
► Subsystém iFIS*Objednávky
Popis subsystému
V základní verzi umožňuje tento subsystém vytváření a tisk objednávek včetně jejich kontroly na volné finanční prostředky ve finančním rozpočtu. V následujících odstavcích jsou popsány některé funkce
subsystému iFIS*Objednávky.
⇒ Přístupová práva
Přístupová práva (uživatel - středisko) se přidělují ve formuláři 00205 - Přístupy uživatelů dle kontextu.
⇒Deníky objednávek
Slouží pro logické členění objednávek do skupin, definují dokladové řady a určují vlastnosti objednávek. Obsahují výchozí hodnoty, které budou předvyplněné na objednávce.
⇒Kontrola objednávek na rozpočet
V deníku objednávek je určen způsob kontroly objednávky na finanční rozpočet. Objednávka se kontroluje na zůstatky všech vyhovujících finančních rozpočtů (např. grantové, útvarové, střediskové, fakultní nebo celkové univerzitní rozpočty), přičemž objednavateli se zobrazuje hlášení o zůstatku tzv. limitního rozpočtu. Limitním rozpočtem se rozumí takový rozpočet, ve kterém je v daném okamžiku nejnižší finanční zůstatek. Kontrola respektuje sestavené víceleté, roční, kvartální nebo měsíční rozpočty. Je přitom rozhodující datum dodání uvedený na objednávce. Kontrola probíhá v pořadí M/Q/R/V.
⇒Saldo objednávek
Funkce slouží pro párování objednávek s došlými fakturami. Párování objednávek je nezbytně nutné pro správné vyhodnocení zůstatku finančního rozpočtu a pro správný odhad jeho budoucího vývoje.
Stránky v kategorii „Objednávky“
Zobrazuje se 33 stránek z celkového počtu 33 stránek v této kategorii.