Man03278: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 15: Řádek 15:


Je-li zapotřebí zálohu nebo její část vrátit zpět obchodnímu partnerovi, vyplníme v hlavičce generovaného dokladu požadované symboly (konstantní, variabilní, popř. specifický), způsob úhrady, číslo bankovního účtu partnera, číslo vlastního bankovního účtu, datum splatnosti a položku ''Proplatit'' nastavíme na '''A'''. Pak je možno na zbytek závazku vystavit příkaz k úhradě nebo pokladní doklad (podle způsobu úhrady).
Je-li zapotřebí zálohu nebo její část vrátit zpět obchodnímu partnerovi, vyplníme v hlavičce generovaného dokladu požadované symboly (konstantní, variabilní, popř. specifický), způsob úhrady, číslo bankovního účtu partnera, číslo vlastního bankovního účtu, datum splatnosti a položku ''Proplatit'' nastavíme na '''A'''. Pak je možno na zbytek závazku vystavit příkaz k úhradě nebo pokladní doklad (podle způsobu úhrady).
Za polem s hodnotou [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|přeplatku]] se nachází tlačítko "x", které odstraní [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|přeplatek]]. Akci je nutné následně potvrdit klávesou pro ''Uložení změn'' (F2). Tlačítko je přístupné pouze v případě, že navázaná faktura je ve stavu ''Chybový'' nebo ''Doplněn''.
{{Pozor|Postup [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|vyúčtování]] [[Man03278|přijatých záloh]] s vrácením '''přeplatku''' a generováním [[Man03612|univerzálního daňového dokladu]] je uveden [[Vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním UDD|zde]].}}


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Verze z 9. 2. 2021, 16:25

03278 * Oprava závazku z přijaté zálohy

Přijmeme-li od odběratele zálohu, vzniká vůči němu závazek. Proto se při ručním spárování zálohového listu s řádkem bankovního výpisu nebo při úhradě pokladním dokladem automaticky vytvoří závazek z přijaté zálohy. Název firmy partnera je stejný jako na zálohovém listu, datum pořízení je vyplněno datem vygenerování závazku, symboly konstantní, variabilní i specifický jsou prázdné, položka Proplatit závazek je předvyplněna hodnotou N. V bloku s řádky je zapsáno, jakým bankovním řádkem nebo kterým pokladním dokladem závazek vznikl. Pokud už byla záloha vyúčtována pohledávkami, je to zapsáno v dalších řádcích, takové řádky mají částku zápornou. Postupně, jak je ze zálohy čerpáno k úhradě pohledávek, se součet částek v řádkách snižuje. Částka v hlavičce generovaného dokladu však zůstává ve výši původní zálohy. Z bloku řádků lze klávesou Výběr prohlížet příslušné doklady, kterými řádky vznikly.


Obr. 03278/1 Oprava závazku z přijaté zálohy


Čerpání ze zálohy k úhradě pohledávky lze vykonat pouze:

  • při pořízení odběratelské faktury přes formulář 03310 - Vystavení odběratelské faktury
  • při opravě faktury ve stavu Chybovém nebo Doplněn přes formulář 03319 - Opravy odběratelských faktur
  • při pořízení pohledávky za zaměstnancem přes formulář 03341 - Pořízení pohledávky za zaměstnancem a
  • při její opravě přes formulář 03342 - Opravy pohledávek za zaměstnanci


Je-li zapotřebí zálohu nebo její část vrátit zpět obchodnímu partnerovi, vyplníme v hlavičce generovaného dokladu požadované symboly (konstantní, variabilní, popř. specifický), způsob úhrady, číslo bankovního účtu partnera, číslo vlastního bankovního účtu, datum splatnosti a položku Proplatit nastavíme na A. Pak je možno na zbytek závazku vystavit příkaz k úhradě nebo pokladní doklad (podle způsobu úhrady).


Za polem s hodnotou přeplatku se nachází tlačítko "x", které odstraní přeplatek. Akci je nutné následně potvrdit klávesou pro Uložení změn (F2). Tlačítko je přístupné pouze v případě, že navázaná faktura je ve stavu Chybový nebo Doplněn.

Pozor Pozor
Postup vyúčtování přijatých záloh s vrácením přeplatku a generováním univerzálního daňového dokladu je uveden zde.




Navazující funkce:

  • 03371 - Vystavení zálohového listu
  • 03372 - Oprava vystavených zálohových listů
  • 03373 - Prohlížení vystavených zálohových listů
  • 03375 - Storno vystavených zálohových listů



Volané sestavy:

  • 00118 - Zálohový list přijatý - vyúčtování
  • 00140 - Likvidační listy graficky
  • 10133 - Likvidační list univerzální
  • 10140 - Likvidační list grafický
  • 10721 - Likvidační list grafický s kontacemi