Man10439: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jdan (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jdan (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 7: Řádek 7:




Po úvodním přehledu existujících dokladů a volbě ''Výběr'' se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodný s formulářem [[Man10426|10426]] - ''Vyřízení výdejky na zakázku'' s omezením na režim čtení.
Po úvodním přehledu existujících dokladů a volbě ''Výběr'' se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodný s formulářem [[Man10426|10426]] - ''Vyřízení výdejky na zakázku'' s omezením na režim čtení. Volbu ''Fakturace'', která se zobrazí po stisku klávesy ''Konec'', se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou.
 
 
Volbu ''Fakturace'', která se zobrazí po stisku klávesy ''Konec'', se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou.


[[Image:R_10439b.png]]<br>
[[Image:R_10439b.png]]<br>

Verze z 20. 1. 2020, 15:05

10439 * Fakturace výdejky na zakázku

Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury ze zakázkových výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr OB_USSK = A, je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady. Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze zakázkové výdejky ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena.


Obr. 10439/1 Výběr z výdejek pro fakturaci


Po úvodním přehledu existujících dokladů a volbě Výběr se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodný s formulářem 10426 - Vyřízení výdejky na zakázku s omezením na režim čtení. Volbu Fakturace, která se zobrazí po stisku klávesy Konec, se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou.


Obr. 10439/2 Fakturace zakázkových výdejek - generování faktury


Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu Chybový nebo Doplněn v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci 03310 - Pořízení faktury. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem OD_ATT_R při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit. Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změnila sazba daně na 0 - vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu. Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování. Je-li to parametrem OBC_VYOT povoleno, je možné v této funkci provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky. V takovém případě lze na výdejku dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné, apod.).



Navazující funkce:

  • 01103 - Pořízení středisek
  • 01202 - Pořízení komplexních položek
  • 01203 - Pořízení typů akcí
  • 03310 - Pořízení faktury
  • 08102 - Číselník organizací
  • 10509 - Prodejní ceník - prohlížení
  • 10632 - Druhy pohybů
  • 10633 - Sklady
  • 10640 - Měrné jednotky



Volané sestavy:

  • 01033 - Výdejka
  • 10133 - Likvidační list univerzální