Man10435: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
Dnovakova (diskuse | příspěvky)
Řádek 28: Řádek 28:


'''Navazující funkce:'''
'''Navazující funkce:'''
 
*[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
 
*[[Man10633|10633]] - Sklady
[[Man08102|08102]] - Číselník organizací
*[[Man10632|10632]] - Druhy pohybů
 
*[[Man01203|01203]] - Pořízení typů akcí
[[Man10633|10633]] - Sklady
*[[Man01103|01103]] - Pořízení středisek
 
*[[Man01202|01202]] - Pořízení komplexních položek
[[Man10632|10632]] - Druhy pohybů
*[[Man10509|10509]] - Prodejní ceník - prohlížení
 
*[[Man10640|10640]] - Měrné jednotky
[[Man01203|01203]] - Pořízení typů akcí
*[[Man03310|03310]] - Pořízení faktury
 
<br><br>'''Volané sestavy:'''
[[Man01103|01103]] - Pořízení středisek
*[[00484 - Dodací list|00484]] - Dodací list
 
*[[10033 - Výdejka|10033]] - Výdejka
[[Man01202|01202]] - Pořízení komplexních položek
 
[[Man10509|10509]] - Prodejní ceník - prohlížení
 
[[Man10640|10640]] - Měrné jednotky
 
[[Man03310|03310]] - Pořízení faktury


[[Kategorie:Zásoby]]
[[Kategorie:Zásoby]]

Verze z 5. 8. 2011, 06:11

10435 * Fakturace výdejky běžné

Formulář slouží k vygenerování odběratelské faktury z běžných výdejek. V případě, že je nastaven lokální parametr OB_USSK = A, je přístup dále omezen podle nastavení přístupů uživatele na sklady.
Seznam dokladů slouží jako zásobník k fakturaci. Zobrazují se pouze běžné výdejky ve stavu Uzavřen nebo Kontován, které jsou podle skladového pohybu určeny k fakturaci a ta nebyla doposud provedena.



Obr. 10435/1 Fakturace výdejky běžné - přehled


Po úvodním přehledu existujících dokladů se zobrazí úplná výdejka. Význam jednotlivých položek a ovládání je shodné s formulářem 10430 - Pořízení výdejky běžné s omezením na režim čtení.


Volbu Fakturace, která se zobrazí po stisku klávesy konec, se provede vygenerování odběratelské faktury do přednastaveného deníku pro kategorii odběratele. Není-li deník pro kategorii určen, nabídne se uživateli seznam fakturačních deníků s odpovídající měnou.



Obr. 10435/2 Fakturace běžných výdejek - generování faktury


Faktura se vygeneruje s detailem řádků výdejky do stavu chybový nebo doplněn v závislosti na výsledku kontroly návazností údajů ve faktuře, viz dokumentace k funkci 03310 - Pořízení faktury. Na řádcích faktury se dají měnit pouze údaje povolené lokálním parametrem OD_ATT_R při implementaci. Lze však bez omezení pořizovat další řádky (služby) a tyto opravovat nebo zrušit.
Od verze 426 se při generování faktury z výdejky změní sazba daně na 0-vývoz zboží v případě, že se jedná o prodej do jiného státu.
Fakturu lze ihned uzavřít a vytisknout, nebo odložit k pozdějšímu zpracování.

Poznámka Poznámka
Poznámka: Je-li to parametrem OBC_VYOT povoleno, je možné v této funkci provést znovuotevření poslední uzavřené výdejky. V takovém případě na výdejku lze dodatečně připisovat řádky tzv. neskladovatelných položek z ceníku podle kategorie odběratele (typicky balné, poštovné apod.).



Navazující funkce:

  • 08102 - Číselník organizací
  • 10633 - Sklady
  • 10632 - Druhy pohybů
  • 01203 - Pořízení typů akcí
  • 01103 - Pořízení středisek
  • 01202 - Pořízení komplexních položek
  • 10509 - Prodejní ceník - prohlížení
  • 10640 - Měrné jednotky
  • 03310 - Pořízení faktury



Volané sestavy: