11048 - Dodací list: Porovnání verzí
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
| '''DOTAZ_SDOLOZKA''' | | '''DOTAZ_SDOLOZKA''' | ||
| | | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | ||
| [[Man00314|00314]] - Správa reportů | | [[Man00314|00314]] - Správa reportů | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" |
Verze z 17. 12. 2020, 14:23
Dodací list (nedaňový doklad) s číslem výdejky.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_OBPREVYZ_1 [PA104_XMLGEN.F_VYDEJKY] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
DPHODZAO | Způsob zaokrouhlení v řádku pohledávky: 1 - matematicky na haléře 2 - nahoru na desetihaléře 3 - matematicky na desetihaléře |
00308 - Nastavení parametrů |
RAZENI | Podle čeho se budou řadit řádky | 00314 - Správa reportů |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_PODPIS | Dotaz na zobrazení podpisu | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje | 00314 - Správa reportů |
Sloupce sestavy
- Dodavatel:
- Odběratel:
- Konečný příjemce:
- Číslo zakázky
- Smlouva
- Objednávka
- Termín
- Doprava
- Referent
- Ze skladu
- Dne
- Období
- Položkový rozpis:
- Číslo
- Číslo položky
- Položka
- Druh
- Skupina
- Text
- Cena/MJ Kč
- Množství
- MJ
- Základ DPH v Kč
- DPH %
- DPH v Kč
- Včetně DPH v Kč
- Celkem
- Celkem k úhradě (včetně daně)
- Zpráva pro odběratele
- Poznámka
- Vystavil
- Jméno
- Datum
- Razítko, podpis
- Převzal
- Jméno
- Datum
- Razítko, podpis
Seskupování
- Žádné seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu
Volán z formulářů
- 10232 - Prohlížení výdejky na zakázku
- 10411 - Storno výdejky běžné příjemkou
- 10412 - Storno výdejky na zakázku příjemkou
- 10424 - Účetní likvidace výdejky
- 10426 - Vyřízení výdejky na zakázku
- 10427 - Opravy uzavřených výdejek
- 10429 - Výdejka
- 10430 - Pořízení výdejky běžné
- 10431 - Oprava výdejky běžné
- 10432 - Prodej
- 10435 - Fakturace výdejky běžné
- 10439 - Fakturace výdejky na zakázku
- 10441 - Prohlížení prodejky
- 10444 - Reklamace