Žádost o fakturu: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
Aplikace je určena pro zadání a schválení žádosti o fakturu. Schválené žádosti jsou automaticky uvolněny v [[Man03315|zásobníku pohledávek]] pro vystavení faktury (původně export do ''i''FIS*). Při vyřazení záznamu ze [[Man03315|zásobníku]] (uživatelem ''i''FIS*) je vynucena poznámka ''Důvod''. Žádost je ve stavu ''Odmítnuto'' možné opět editovat, doplňovat a znovu schválit, nebo nechat ve stavu ''Odmítnuto'' a znovu schválit hlavním řešitelem. Při přebírání pohledávek ze zásobníku se převezmou též připojené přílohy, a to v případě jednotlivého, kumulativního i hromadného převzetí. Doklad v [[Man03315|zásobníku]] vytvořený přes '''WEB FIS''' lze vrátit ke schválení tlačítkem ''Odmítnout''. Důvod odmítnutí je povinná položka.
Aplikace je určena pro zadání a schválení žádosti o fakturu. Schválené žádosti jsou automaticky uvolněny v [[Man03315|zásobníku pohledávek]] pro vystavení faktury (původně export do ''i''FIS*).


[[Image:Nadstavba43.png]]<br>
[[Image:Nadstavba43.png]]<br>
Řádek 81: Řádek 81:




===Žádosti o pohledávku připravené ke schválení/převzetí/odmítnutí===
===Žádosti o pohledávku připravené ke schválení/převzetí===


Po odeslání se žádost o pohledávku objeví ve formuláři pro převzetí pohledávek v [[:Kategorie:Pohledávky|''i''FIS*Pohledávky]] ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému''. Uživatel oprávněný k převzetí pohledávek, obvykle ten, komu přišla e-mailová notifikace, přebírá pohledávku a má zde možnost pohledávku přijmout a zaevidovat do systému iFIS* nebo ji odmítnout. V případě odmítnutí musí uživatel uvést důvod, z jakého pohledávku odmítá. K zapsání důvodu odmítnutí je určena ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'' položka ''Důvod odmítnutí dokladu''. Tlačítkem ''Odmítnout'' pak dochází k odmítnutí žádosti o převzetí faktury a žádost o fakturu se vrací řešiteli. Po odmítnutí je faktura vyřazena a řešiteli odeslána e-mailová notifikace informující o odmítnutí žádosti o fakturu.
Po odeslání se žádost o pohledávku objeví ve formuláři pro převzetí pohledávek v [[:Kategorie:Pohledávky|''i''FIS*Pohledávky]] ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému''. Uživatel oprávněný k převzetí pohledávek, obvykle ten, komu přišla e-mailová notifikace, přebírá pohledávku a má zde možnost pohledávku:
*přijmout a zaevidovat do systému iFIS* nebo
*odmítnout
 
 
 
===Převzetí žádosti o fakturu
 
Při přebírání pohledávek ze zásobníku se převezmou též připojené přílohy, a to jak v případě jednotlivého, kumulativního, tak i hromadného převzetí.  


[[Image:Z1220_8.png]]<br>
[[Image:Z1220_8.png]]<br>
'''Obr.''' ''Žádost připravená ke schválení či odmítnutí v iFIS*Pohledávky ve formuláři [[Man03315|03315]] - Převzetí pohledávek z ext. systému''
'''Obr.''' ''Žádost připravená ke schválení či odmítnutí v iFIS*Pohledávky ve formuláři [[Man03315|03315]] - Převzetí pohledávek z ext. systému''
===Odmítnutí žádosti o fakturu===
Doklad připravený k převzetí uživatelem ''i''FIS* v [[Man03315|zásobníku]] pohledávek ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'' lze odmítnout. Odmítnutí se provede tlačítkem ''Odmítnout''. V případě odmítnutí musí uživatel uvést důvod, z jakého pohledávku odmítá převzít. K zapsání důvodu odmítnutí je určena ve formuláři [[Man03315|03315]] - ''Převzetí pohledávek z ext. systému'' položka ''Důvod odmítnutí dokladu'', která se objeví jakmile uživatel stiskne tlačítko ''Odmítnout''. Položka je označena červeně jako povinná. Bez uvedení důvodu odmítnutní nelze dále pokračovat v práci. Po odmítnutí se žádost o fakturu vrací řešiteli, faktura je vyřazena a řešiteli odeslána e-mailová notifikace informující o odmítnutí žádosti o fakturu. K odmítnuté žádosti o fakturu se lze kdykoli opětovně vrátit, editovat a doplňovat, je možné ji opětovně schválit, případně ji ponechat dále ve stavu ''Odmítnuto'' a znovu schválit hlavním řešitelem.





Verze z 29. 10. 2020, 11:52

Aplikace je určena pro zadání a schválení žádosti o fakturu. Schválené žádosti jsou automaticky uvolněny v zásobníku pohledávek pro vystavení faktury (původně export do iFIS*).


Obr. Žádost o fakturu


Webová aplikace Žádost o fakturu umožňuje vytvořit notifikaci se žádostí o vytvoření nové faktury, kterou obdrží pověřená osoba. E-mail s notifikací se zasílá na předem definované e-mailové adresy. Podat žádost o vystavení faktury lze několika způsoby. Na následujících obrázcích jsou zachycena místa ve webové aplikaci, odkud se lze přemístit na stránku pro vytvoření nové žádosti o fakturu.


Obr. Různá místa, odkud lze webovou aplikaci Žádost o fakturu spustit



Obr. Další místa, odkud lze webovou aplikaci Žádost o fakturu spustit


Seznam všech dosud vytvořených žádostí o fakturu je evidován na stránce Moje žádosti/ke schválení, kam se lze přesunout v levé části obrazovky.


Obr. Přístup na stránku "Moje žádosti/ke schválení"



Obr. Moje žádosti


Zobrazení žádostí o fakturu lze ovlivňovat pomocí filtrů:

  • Zvýraznění záznamů, kde vypršela splatnost - takové záznamy jsou v seznamu zvýrazněny červeným písmem
  • Zvýraznění žádostí, které čekají ke schválení - záznamy jsou žlutě podbarvené
  • Vráceno Finančním oddělením - záznamy jsou červeně podbarvené
  • Zýraznění uhrazených - záznamy jsou zeleně podbarvené


Vytvoření nové žádosti o fakturu

Po přihlášení do aplikace je nejdříve zapotřebí vybrat firmu, na kterou bude faktura vystavena. Bez tohoto kroku nelze provést přenos dat do systému iFIS*. Firmu lze vybrat ze seznamu nebo lze požádat správce WEB FIS o její vložení do číselníku. Výběr firmy ze seznamu se provádí hned na úvodní stránce tlačítkem Vybrat firmu.


Obr. Žádost o fakturu - tlačítko "Vybrat firmu"


Otevře se nové okno, kde se do vyhledávacího pole zadá část názvu nebo identifikačního čísla firmy. Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se zobrazí všechny firmy, které odpovídají hledanému výrazu. Firma se vybere kliknutím na její název, který je zároveň odkazem pro přesun na další krok. Pokud se firma nenalézá v seznamu zobrazených firem, lze požádat správce FIS o její přidání do číselníku iFIS*. Data z číselníku iFIS* jsou do aplikace pravidelně importována, a to ihned po jejím zadání (s maximálním zpožděním 1 hodina). Na další stránce se zvolí, jaký typ dokladu uživatel požaduje vystavit. Má na výběr z těchto dokladů:

  • Zálohová faktura (pro českou firmu)
  • Faktura - daňový doklad (pro českou firmu)
  • Zahraniční fakturu


Kliknutím na vybraný typ dokladu se lze dostat na formulář pro zadání faktury, kde se vyplní políčka označená hvězdičkou (*) jako povinná. Z rozbalovací nabídky Číslo zakázky se dále vybere zdroj čerpání, na který bude částka fakturována. V rozbalovací nabídce se zobrazí zdroje, u kterých je přihlášená osoba uvedena jako Řešitel, případně zdroje financování vztahující se k organizaci, na které je přihlášená osoba zaměstnána či studuje. Pokud je u vybraného zdroje uvedena jako Řešitel, vyplněný doklad se při uložení zároveň schválí a odešle do iFIS*. V opačném případě se doklad pouze uloží a čeká na schválení osobou, která je uvedena jako Řešitel zakázky. Při uložení je řešiteli zaslán informační e-mail. K žádosti o vystavení faktury lze připojit soubor ve formě přílohy. Tyto přílohy nejsou zasílány do systému iFIS*¨. Nahrávané soubory mohou být pouze typu:

  • Textový dokument s příponou .txt
  • Dokument Microsoft Word (přípona .doc, .docx)
  • Obrázek ve formátu jpg, png, gif
  • PDF dokument


Soubor nesmí být větší než 10 MB a název souboru nesmí být delší než 100 znaků. Na stránce Přehled žádostí uživatel nalezne doklady, které sám vytvořil nebo, pokud je zároveň řešitelem některé zakázky, doklady, které uložili ostatní uživatelé a jako zdroj čerpání uvedl takový, na kterém jste řešitel. Doklady lze prohlížet kliknutím na odkaz Detail, případně, pokud je osoba uvedena jako řešitel, může je dále Schválit či Zamítnout.


Obr. Žádost o fakturu

Poznámka Poznámka
Řešitel je podmíněn výběrem čísla zakázky. Po výběru zakázky se seznam řešitelů aktualizuje. Platí pouze, pokud u dané zakázky je nějaký řešitel vyplněn.


K vytvořené žádosti lze ještě dodatečně připojit přílohu.


Po uložení žádosti o fakturu se uživateli zobrazí informace, že byla vytvořena. Poté je viditelná v části Moje žádosti / ke schválení.


Obr. Moje žádosti


E-mailová notifikace

Po vygenerování žádosti o doplnění firmy do číselníku organizací nebo žádosti o pohledávku se zasílá e-mailová notifikace adresátovi, který byl nastaven pro zasílání žádostí. Příklady e-mailových notifikací znázorňují následující obrázky.


Obr. E-mailová notifikace vygenerované žádosti o doplnění firmy



Obr. E-mailová notifikace vygenerované žádosti o pohledávku


Žádosti o pohledávku připravené ke schválení/převzetí

Po odeslání se žádost o pohledávku objeví ve formuláři pro převzetí pohledávek v iFIS*Pohledávky ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému. Uživatel oprávněný k převzetí pohledávek, obvykle ten, komu přišla e-mailová notifikace, přebírá pohledávku a má zde možnost pohledávku:

  • přijmout a zaevidovat do systému iFIS* nebo
  • odmítnout


===Převzetí žádosti o fakturu

Při přebírání pohledávek ze zásobníku se převezmou též připojené přílohy, a to jak v případě jednotlivého, kumulativního, tak i hromadného převzetí.


Obr. Žádost připravená ke schválení či odmítnutí v iFIS*Pohledávky ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému


Odmítnutí žádosti o fakturu

Doklad připravený k převzetí uživatelem iFIS* v zásobníku pohledávek ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému lze odmítnout. Odmítnutí se provede tlačítkem Odmítnout. V případě odmítnutí musí uživatel uvést důvod, z jakého pohledávku odmítá převzít. K zapsání důvodu odmítnutí je určena ve formuláři 03315 - Převzetí pohledávek z ext. systému položka Důvod odmítnutí dokladu, která se objeví jakmile uživatel stiskne tlačítko Odmítnout. Položka je označena červeně jako povinná. Bez uvedení důvodu odmítnutní nelze dále pokračovat v práci. Po odmítnutí se žádost o fakturu vrací řešiteli, faktura je vyřazena a řešiteli odeslána e-mailová notifikace informující o odmítnutí žádosti o fakturu. K odmítnuté žádosti o fakturu se lze kdykoli opětovně vrátit, editovat a doplňovat, je možné ji opětovně schválit, případně ji ponechat dále ve stavu Odmítnuto a znovu schválit hlavním řešitelem.


Administrace webové aplikace

Poznámka Poznámka
Administraci webové aplikace Žádost o fakturu je věnována speciální kapitola v samostatné dokumentaci, která je určena správcům a administrátorům webových aplikací.




Navazující funkce: