10118 - Zálohový list přijatý-vyúčtování
Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Závazek z přijaté zálohy, detail účetního období.
Šířka: | 80 | Formát: | ![]() ![]() ![]() |
Modul: | RJ_EKOSG_05 [PA032_XMLGEN.F_ZAVAZKYLIK] |
Vstupní parametry
- Žádné vstupní parametry
Možnosti administrace
Argument | Popis argumentu | Změnit ve formuláři |
NAZEV_OBRAZKU | Název obrázku v Jasperu • Doporučená velikost 1024x300 (720x211) pixelů • Doporučený formát obrázku PNG |
00314 - Správa reportů |
VELKY_OBRAZEK | [+/-] Zobrazit velký obrázek | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_KOD | Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDOLOZKA | Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDODATEK | Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_INTERNI_UDAJ | Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
ZOB_KONTACE | Dotaz na zobrazení kontace, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SDETAIL | Dotaz na zobrazení detailu; DOTAZ_SDETAIL funguje velmi podobně jako DOTAZ_SDODATEK s tím rozdílem, že je zobrazen až pod Rekapitulací DPH, zatímco DOTAZ_SDODATEK je zobrazen až na samotném konci sestavy | 00314 - Správa reportů |
DOTAZ_SCTECKA | Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru | 00314 - Správa reportů |
DOKURS | Datum přepočtu kurzu pro závazky: 1 - datum pořízení 2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění |
00308 - Nastavení parametrů |
MENA | Default Měna | 00308 - Nastavení parametrů |
T_MENA | Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč) | 00308 - Nastavení parametrů |
Sloupce sestavy
- Závazek z přijaté zálohy číslo
- Dodavatel
- Bankovní účet dodavatele
- Bankovní účet vlastní
- PID
- Zálohový list
- Číslo objednávky
- Veřejná zakázka
- Číslo deníku
- Účetní období
- Číslo faktury dodavatele
- Variabilní symbol
- Konstantní symbol
- Specifický symbol
- Datum splatnosti
- Způsob úhrady
- Důvod
- Došlo dne
- Popis
- Celková záloha
- Vyúčtováno
- Zbývá vyúčtovat
- Referent
- Schvaluje
- Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
- Položkový rozpis
- Číslo položky
- Název položky
- Částka v Kč
- Celkem
- Vyúčtováno
Seskupování
Odstránkování po skupině
- Žádné odstránkování
Třídění dle sloupce
Součtované sloupce
Součty po skupině
- Celkem za sestavu