10118 - Zálohový list přijatý-vyúčtování

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Závazek z přijaté zálohy, detail účetního období.

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RJ_EKOSG_05 [PA032_XMLGEN.F_ZAVAZKYLIK]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
NAZEV_OBRAZKU Název obrázku v Jasperu
• Doporučená velikost 1024x300 (720x211) pixelů
• Doporučený formát obrázku PNG
00314 - Správa reportů
VELKY_OBRAZEK [+/-] Zobrazit velký obrázek 00314 - Správa reportů
DOTAZ_KOD Dotaz na zobrazení čárového kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru 00314 - Správa reportů
DOTAZ_SDOLOZKA Dotaz na zobrazení schvalovací doložky, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru 00314 - Správa reportů
DOTAZ_SDODATEK Dotaz na zobrazení kontací, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru 00314 - Správa reportů
DOTAZ_INTERNI_UDAJ Dotaz na zobrazení interního údaje, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru 00314 - Správa reportů
ZOB_KONTACE Dotaz na zobrazení kontace, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru 00314 - Správa reportů
DOTAZ_SDETAIL Dotaz na zobrazení detailu; DOTAZ_SDETAIL funguje velmi podobně jako DOTAZ_SDODATEK s tím rozdílem, že je zobrazen až pod Rekapitulací DPH, zatímco DOTAZ_SDODATEK je zobrazen až na samotném konci sestavy 00314 - Správa reportů
DOTAZ_SCTECKA Dotaz na zobrazení čárového či QR kódu, který lze nadefinovat pomocí R_SQL parametru 00314 - Správa reportů
DOKURS Datum přepočtu kurzu pro závazky:
1 - datum pořízení
2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
00308 - Nastavení parametrů
MENA Default Měna 00308 - Nastavení parametrů
T_MENA Jak se bude zobrazovat měna v sestavách (místo CZK - Kč) 00308 - Nastavení parametrů

Sloupce sestavy

Závazek z přijaté zálohy číslo
Dodavatel
Bankovní účet dodavatele
Bankovní účet vlastní
PID
Zálohový list
Číslo objednávky
Veřejná zakázka
Číslo deníku
Účetní období
Číslo faktury dodavatele
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Datum splatnosti
Způsob úhrady
Důvod
Došlo dne
Popis
Celková záloha
Vyúčtováno
Zbývá vyúčtovat
Referent
Schvaluje
Hlavní zdroj financování (NS/TA/A/KP)
Položkový rozpis
Číslo položky
Název položky
Částka v Kč
Celkem
Vyúčtováno

Seskupování

Číslo zálohového listu

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Řádek

Součtované sloupce

Částka v Kč

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

  • 03277 - Prohlížení záv. vzniklého ze zálohy
  • 03278 - Oprava závazku z přijaté zálohy