Man03315

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

03315 * Převzetí externích pohledávek

Pokud provozovatel systému iFIS* uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury.



Obr. 03315/1 Převzetí externích pohledávek


Na obrazovce vidíme importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se dostaneme do funkce 03310 - Vystavení odběratelské faktury, kde zvolíme deník, do kterého vložíme novou pohledávku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.
Ve formuláři se pro výběr u jednotlivých podkladů ke kumulaci doplní check boxy.



Obr. 03315/2 Převzetí externích pohledávek


Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do iFIS*Pohledávky se zkontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak formulář toto oznámí a odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné firmidno, ZPPL, měsíc a rok. Pokud se liší, pak formulář varuje uživatele, že:

"Pokoušíte se vytvořit sumární doklad z podkladů různých firem nebo podkladů různých období. "

Po dokončení kontroly výběru podkladů pro kumulaci se objeví formulář pro výběr deníku a pak se objeví hlavička předpřipravené pohledávky.
Hlavička se převezme z nejstaršího podkladu, který byl označen ke kumulaci. Do Popisu a Zprávy pohledávkové faktury se doplní text

"Souhrnné vyúčtováni za období od do"

Dolní součtovací položka Celkem ke kumulaci v KC a Cizí měně - automaticky vysčítává celkové částky všech označovaných dokladů.
Je-li nutné vyřadit záznam z dalšího zpracování, použije se klávesa pro zrušení záznamu. Tou se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod.
Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté.



Navazující funkce:

  • 03310 - Vystavení odběratelské faktury
  • 03319 - Opravy odběratelských faktur