Man03219: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
==03219 * Schvalování dodavatelské faktury==
==03219 * Schvalování dodavatelské faktury==


Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví.
Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. Do formuláře se '''nenačítají''' závazky ve stavu ''Storno'' nebo ''Zrušen'' a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.




Řádek 7: Řádek 7:
'''Obr. 03219/1''' ''Schvalování dodavatelské faktury''
'''Obr. 03219/1''' ''Schvalování dodavatelské faktury''


{{Poznamka|Do formuláře se '''nenačítají''' závazky ve stavu ''Storno'' nebo ''Zrušen'' a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.}}


Položku ''Proplatit'' (Pl.) lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a nebo naopak buď přímo v přehledovém formuláři nebo  tlačítkem ''Proplatit'' umístěným v dolní části formuláře. Tímto způsobem ale nelze opravovat úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit nelze (závazky, které již byly uhrazené).<br>
Položku ''Proplatit'' (Pl.) lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a nebo naopak buď přímo v přehledovém formuláři nebo  tlačítkem ''Proplatit'' umístěným v dolní části formuláře. Tímto způsobem ale nelze opravovat úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit nelze (závazky, které již byly uhrazené).<br>

Verze z 13. 4. 2018, 08:31

03219 * Schvalování dodavatelské faktury

Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.



Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury


Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a nebo naopak buď přímo v přehledovém formuláři nebo tlačítkem Proplatit umístěným v dolní části formuláře. Tímto způsobem ale nelze opravovat úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit nelze (závazky, které již byly uhrazené).
Při označení více záznamů lze tlačítkem Proplatit provádět také hromadné změny této položky na hodnotu A/N. Po stisku tlačítka Proplatit lze změny ještě odvolat tlačítkem Zrušit.



Obr. 03219/2 Hromadné označení proplacení tlačítkem "Proplatit"


Detail závazku je po stisku klávesy pro Výběr vyvolán ve sloučeném formuláři závazků 03228 - Schvalování dodavatelské faktury, kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke schvalování dodavatelské faktury.



Navazující funkce:

  • 03210 - Rozpis úhrad
  • 03228 - Závazek
  • 03214 - Účetní likvidace závazků
  • 03261 - Sestavení platebního příkazu
  • 03512 - Úhrada závazků hotovostí



Volané sestavy:

  • 00039 - Faktura-závazek
  • 00140 - Likvidační listy graficky
  • 00368 - Likvidační list s kontacemi
  • 00371 - Likvidační list (volný text)
  • 10133 - Likvidační list univerzální
  • 10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)