Man03219: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 10: Řádek 10:


Položku ''Proplatit'' (Pl.) lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce ''Proplatit'' zašedivělé.<br>
Položku ''Proplatit'' (Pl.) lze změnit z hodnoty '''N''' (proplatit - ne) na hodnotu '''A''' (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce ''Proplatit'' zašedivělé.<br>
V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro ''Výběr''. Detail je vyvolán ve sloučeném formuláři závazků [[Man03211|03211]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'', kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke [[Man03211#03211_SchvalovaniDodavatelskeFaktury|schvalování dodavatelské faktury]].
V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro ''Výběr''.
 
 
Detail je vyvolán ve sloučeném formuláři závazků [[Man03211|03211]] - ''Schvalování dodavatelské faktury'', kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke [[Man03211#03211_SchvalovaniDodavatelskeFaktury|schvalování dodavatelské faktury]].


<br><br>'''Navazující funkce:'''
<br><br>'''Navazující funkce:'''

Verze z 11. 12. 2015, 10:00

03219 * Schvalování dodavatelské faktury

Do úvodního přehledu jsou vybrány doklady, které dosud nebyly vyřazeny ze salda nebo nebyly odeslány do účetnictví. V této obrazovce je možno ihned upravovat položku Proplatit.



Obr. 03219/1 Schvalování dodavatelské faktury

Poznámka Poznámka
Do formuláře se nenačítají závazky ve stavu Storno nebo Zrušen a doklady, které jsou již přenesené do účetnictví.


Položku Proplatit (Pl.) lze změnit z hodnoty N (proplatit - ne) na hodnotu A (proplatit - ano) a naopak. Takto ale nelze opravit úplně všechny záznamy. Jsou záznamy, které opravit tímto způsobem nelze. Tyto záznamy jsou v položce Proplatit zašedivělé.
V tomto případě je nutné se pro změny ve schvalování přemístit přímo do detailu jednotlivého dokladu klávesou pro Výběr.


Detail je vyvolán ve sloučeném formuláři závazků 03211 - Schvalování dodavatelské faktury, kde je také uvedena podrobnější dokumentace ke schvalování dodavatelské faktury.



Navazující funkce:

  • 03211 - Závazek
  • 03214 - Účetní likvidace závazků
  • 03261 - Sestavení platebního příkazu
  • 03512 - Úhrada závazků hotovostí
  • 03210 - Splátkový kalendář



Volané sestavy:

  • 00039 - Faktura-závazek
  • 00040 - Adresovaná příjemka
  • 00139 - Likvidační list
  • 00140 - Likvidační listy graficky
  • 00368 - Likvidační list s kontacemi
  • 00371 - Likvidační list (volný text)
  • 10133 - Likvidační list univerzální