Zádržné: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
V případě, že určitá část závazku má dlouhodobý charakter (typicky se jedná o zádržné z investičních dodávek na základě smluv po dobu záruky apod.), je potřeba tuto část závazku-zádržné evidovat na účtech dlouhodobých závazků, ale přitom společně v rámci jedné faktury. K tomu je určena nová funkcionalita pro zádržné s možností přeúčtování částky zádržného na jiný saldokontní účet.<br> | V případě, že určitá část [[Man03228|závazku]] má dlouhodobý charakter (typicky se jedná o zádržné z investičních dodávek na základě smluv po dobu záruky apod.), je potřeba tuto část závazku-zádržné evidovat na účtech dlouhodobých závazků, ale přitom společně v rámci jedné faktury. K tomu je určena nová funkcionalita pro zádržné s možností přeúčtování částky zádržného na jiný saldokontní účet.<br> | ||
Přeúčtování mezi saldokontními účty se provádí v Rozpisu úhrad závazků (formulář [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'') tlačítkem ''Přesun''. Po jeho stisku systém vygeneruje kontaci, kterou může uživatel dále upravit. Z takto připravené kontace pak uživatel standardním způsobem vytvoří externí účetní doklad z úlohy '''032 - Závazky''' a v úloze '''021 - Účetnictví''' zaúčtuje. | Přeúčtování mezi saldokontními účty se provádí v Rozpisu úhrad závazků (formulář [[Man03210|03210]] - ''Rozpis úhrad'') tlačítkem ''Přesun''. Po jeho stisku systém vygeneruje kontaci, kterou může uživatel dále upravit. Z takto připravené kontace pak uživatel standardním způsobem vytvoří externí účetní doklad z úlohy '''032 - Závazky''' a v úloze '''021 - Účetnictví''' zaúčtuje. | ||
Verze z 25. 10. 2017, 09:18
V případě, že určitá část závazku má dlouhodobý charakter (typicky se jedná o zádržné z investičních dodávek na základě smluv po dobu záruky apod.), je potřeba tuto část závazku-zádržné evidovat na účtech dlouhodobých závazků, ale přitom společně v rámci jedné faktury. K tomu je určena nová funkcionalita pro zádržné s možností přeúčtování částky zádržného na jiný saldokontní účet.
Přeúčtování mezi saldokontními účty se provádí v Rozpisu úhrad závazků (formulář 03210 - Rozpis úhrad) tlačítkem Přesun. Po jeho stisku systém vygeneruje kontaci, kterou může uživatel dále upravit. Z takto připravené kontace pak uživatel standardním způsobem vytvoří externí účetní doklad z úlohy 032 - Závazky a v úloze 021 - Účetnictví zaúčtuje.
Obr. 1 Rozpis úhrad - kontace zádržného dlouhodobého (přesun na jiný saldoúčet)
Obr. 2 Účetní doklad o přesunu částky dlouhodobého zádržného na jiný saldokontní účet
Obr. 3 Formulář 03229 - Detail Typu dokladu - detailní informace položky Rozpisu v případě zádržného dlouhodobého
Takto přeúčtované dlouhodobé zádržné ze závazků bude správně vykázané na rozpisech zůstatků saldokontních účtů v příslušných inventurních sestavách.
![]() |
Poznámka |
Podrobnější informace v dokumentaci uvedeny zde. |
Navazující funkce: