Man03319: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Mpinta (diskuse | příspěvky)
Založena nová stránka: ==03319 * Opravy odběratelských faktur== Tento formulář umožňuje opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu v…
 
Mpinta (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
==03319 * Opravy odběratelských faktur==  
==03319 * Opravy odběratelských faktur==
 
Tento formulář umožňuje opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci.


Tento formulář umožňuje opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci.


[[Image:r_3319a.gif]]<br>
[[Image:r_3319a.gif]]<br>
Obr.03319/1 Výběr odběratelské faktury pro opravu  
Obr.03319/1 Výběr odběratelské faktury pro opravu
 


[[Image:r_3319b.gif]]<br>
[[Image:r_3319b.gif]]<br>
Obr.03319/2 Oprava hlavičky a řádek faktury  
Obr.03319/2 Oprava hlavičky a řádek faktury




===Oprava, uzavření a účetní likvidace faktury===  
===Oprava, uzavření a účetní likvidace faktury===
V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky Číslo deníku a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>  
V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky Číslo deníku a z nabídky se vybere požadovaný deník.<br>
Pokud je faktura ve stavu Chybový nebo Doplněný, při opravě postupujeme stejně jako při pořízení nové odběratelské faktury. U faktury ve stavu Uzavřen nebo Kontován lze opravovat jen položky :  
Pokud je faktura ve stavu Chybový nebo Doplněný, při opravě postupujeme stejně jako při pořízení nové odběratelské faktury. U faktury ve stavu Uzavřen nebo Kontován lze opravovat jen položky :
*Konečný příjemce - z nabídky podřízených firem  
*Konečný příjemce - z nabídky podřízených firem
*Popis dodávky - libovolný text  
*Popis dodávky - libovolný text
*Přílohy - libovolný text  
*Přílohy - libovolný text
*Dodávkový příkaz - libovolný text  
*Dodávkový příkaz - libovolný text
*Zpráva pro odběratele - libovolný text  
*Zpráva pro odběratele - libovolný text
*Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze Způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady  
*Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze Způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady
*Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.  
*Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.
*Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů  
*Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
*Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.  
*Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
*Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů  
*Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
*Specifický symbol  
*Specifický symbol
*Datum splatnosti  
*Datum splatnosti
*Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek  
*Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
*Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny  
*Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
*Daňové období - jen u faktur nepřenesených do účetnictví lze změnit na některé neuzavřené období  
*Daňové období - jen u faktur nepřenesených do účetnictví lze změnit na některé neuzavřené období
*Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet  
*Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet




===Otevření dokladu===  
===Otevření dokladu===
Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený ani přenesený do závazku jiné ekonomické jednotky, lze ještě otevřít pomocí volby v dialogovém okně, které se objeví po stisku klávesy Konec. Je to umožněno pouze tomu uživateli, který má v administraci přidělen přístup na modul BUT_POH_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, volba pro otevření dokladu není přístupná.  
Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený ani přenesený do závazku jiné ekonomické jednotky, lze ještě otevřít pomocí volby v dialogovém okně, které se objeví po stisku klávesy Konec. Je to umožněno pouze tomu uživateli, který má v administraci přidělen přístup na modul BUT_POH_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, volba pro otevření dokladu není přístupná.




===Splátkový kalendář===  
===Splátkový kalendář===
Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky a doklad je ve stavu Uzavřen nebo Kontován, můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme z okénka po stisku klávesy Konec. Pokud je faktura vyřazena ze salda, můžeme splátkový kalendář pouze prohlížet.  
Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky a doklad je ve stavu Uzavřen nebo Kontován, můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme z okénka po stisku klávesy Konec. Pokud je faktura vyřazena ze salda, můžeme splátkový kalendář pouze prohlížet.




Navazující funkce:  
Navazující funkce:




[[Man09101|Man09101]] - Číselník osob  
[[Man09101|09101]] - Číselník osob


[[Man08102|Man08102]] - Číselník organizací  
[[Man08102|08102]] - Číselník organizací


[[Man01103|Man01103]] - Číselník středisek  
[[Man01103|01103]] - Číselník středisek


[[Man01305|Man01305]] - Účtový rozvrh  
[[Man01305|01305]] - Účtový rozvrh


[[Man01203|Man01203]] - Typy akcí  
[[Man01203|01203]] - Typy akcí


[[Man01202|Man01202]] - Číselník komplexních položek  
[[Man01202|01202]] - Číselník komplexních položek


[[Man03302|Man03302]] - Prohlížení kontací pohledávek  
[[Man03302|03302]] - Prohlížení kontací pohledávek


[[Man03307|Man03307]] - Účetní likvidace pohledávek  
[[Man03307|03307]] - Účetní likvidace pohledávek


[[Man03319|Man03319]] - Opravy odběratelských faktur  
[[Man03319|03319]] - Opravy odběratelských faktur


[[Man03335|Man03335]] - Storno odběratelské faktury  
[[Man03335|03335]] - Storno odběratelské faktury


[[Man03336|Man03336]] - Částečné storno pohledávek  
[[Man03336|03336]] - Částečné storno pohledávek


[[Man03320|Man03320]] - Prohlížení odběratelských faktur  
[[Man03320|03320]] - Prohlížení odběratelských faktur


[[Man03337|Man03337]] - Prohlížení pohledávek  
[[Man03337|03337]] - Prohlížení pohledávek


[[Man03340|Man03340]] - Vytvoření účetního dokladu
[[Man03340|03340]] - Vytvoření účetního dokladu


[[Kategorie:Finance]]
[[Kategorie:Finance]]

Verze z 21. 1. 2010, 11:50

03319 * Opravy odběratelských faktur

Tento formulář umožňuje opravy odběratelských faktur a jejich účetní likvidaci. Fakturu je možno vybrat z přehledu všech faktur. U vybrané faktury se podle jejího stavu dají opravovat zvýrazněné položky v hlavičce a řádcích. U faktur nepřenesených do účetnictví lze opravovat účetní likvidaci.



Obr.03319/1 Výběr odběratelské faktury pro opravu



Obr.03319/2 Oprava hlavičky a řádek faktury


Oprava, uzavření a účetní likvidace faktury

V případě, že faktura byla pořízena do nesprávného deníku a je ve stavu Chybový nebo Doplněn, je možno ji přesunout do jiného se stejnou měnou. Přesun se uskuteční tak, že pomocí myši se vstoupí do položky Číslo deníku a z nabídky se vybere požadovaný deník.
Pokud je faktura ve stavu Chybový nebo Doplněný, při opravě postupujeme stejně jako při pořízení nové odběratelské faktury. U faktury ve stavu Uzavřen nebo Kontován lze opravovat jen položky :

  • Konečný příjemce - z nabídky podřízených firem
  • Popis dodávky - libovolný text
  • Přílohy - libovolný text
  • Dodávkový příkaz - libovolný text
  • Zpráva pro odběratele - libovolný text
  • Způsob úhrady - před vyplněním této položky je nutno vyplnit výše uvedenou Firmu partnera, pak lze Způsob úhrady vybrat z nabídky způsobů úhrady
  • Formát č.vl.b.účtu - způsob zobrazení čísla vlastního bankovního účtu. Tři možnosti, předvyplněno podle státu odběratele. Možno z nabídky změnit.
  • Vlastní účet - z číselníku vlastních účtů
  • Variabilní symbol - číslo faktury bez lomítek a pod.
  • Konstantní symbol - z číselníku konstantních symbolů
  • Specifický symbol
  • Datum splatnosti
  • Dat. uskut. zd. plnění - pokud je mladší než datum vystavení a současně existuje alespoň jeden řádek dokladu mající sazbu ovlivňující daňové přiznání, je na to uživatel upozorněn jak informativním textem, tak i změnou barvy obou datových položek
  • Penále denně v % - číslo převzaté z číselníku firem nebo z lokálních parametrů s možností změny
  • Daňové období - jen u faktur nepřenesených do účetnictví lze změnit na některé neuzavřené období
  • Číslo smlouvy - z nabídky. Je-li vyplněno, je přístupné tlačítko Saldo smlouvy. Po jeho užití lze vytvořit nebo upravit saldo smlouvy za podmínky, že ke smlouvě je připojený rozpočet


Otevření dokladu

Doklad, který není uhrazený ani přenesený do účetnictví ani zrušený ani přenesený do závazku jiné ekonomické jednotky, lze ještě otevřít pomocí volby v dialogovém okně, které se objeví po stisku klávesy Konec. Je to umožněno pouze tomu uživateli, který má v administraci přidělen přístup na modul BUT_POH_OTEV. Pokud z nějakého důvodu není možno otevřít doklad, volba pro otevření dokladu není přístupná.


Splátkový kalendář

Jestliže je za způsob úhrady zvolena možnost Splátky a doklad je ve stavu Uzavřen nebo Kontován, můžeme vyplnit, upravit nebo prohlédnout splátkový kalendář, na který se dostaneme z okénka po stisku klávesy Konec. Pokud je faktura vyřazena ze salda, můžeme splátkový kalendář pouze prohlížet.


Navazující funkce:


09101 - Číselník osob

08102 - Číselník organizací

01103 - Číselník středisek

01305 - Účtový rozvrh

01203 - Typy akcí

01202 - Číselník komplexních položek

03302 - Prohlížení kontací pohledávek

03307 - Účetní likvidace pohledávek

03319 - Opravy odběratelských faktur

03335 - Storno odběratelské faktury

03336 - Částečné storno pohledávek

03320 - Prohlížení odběratelských faktur

03337 - Prohlížení pohledávek

03340 - Vytvoření účetního dokladu