Man03315: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
==03315 * Převzetí externích pohledávek==
==03315 * Převzetí externích pohledávek==


Pokud provozovatel systému '''''i''FIS*''' uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odsud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''.
Pokud provozovatel systému '''''i''FIS*''' uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odtud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury''.




Řádek 8: Řádek 8:




Na obrazovce vidíme importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se dostaneme do funkce [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury'', kde zvolíme deník, do kterého vložíme novou pohledávku. Pokud existuje pouze jeden vhodný deník, výběr deníků se nenabídne a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.<br>
Pokud provozovatel systému '''''i''FIS*''' uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, na obrazovce se zobrazí importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce [[Man03310|03310]] - ''Vystavení odběratelské faktury'' pro výběr deníku k vložení nové pohledávky. Existuje-li k výběru pouze jeden vhodný deník, seznam deníků se nenabízí a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.<br>
Ve formuláři se pro výběr u jednotlivých podkladů ke kumulaci doplní check boxy.
Ve formuláři lze dále nastavit způsob převzetí:
*Jednotlivě
*Hromadně - umožní hromadné převzetí externích pohledávek
*Kumulovaně - u jednotlivých podkladů ke kumulaci jsou doplněny check boxy:
**Firma
**Způsob úhrady
**Období


Tlačítkem převzít je započat proces převzetí pohledávek z jiných systémů.


[[Image:R_03315b.gif]]<br>
[[Image:R_03315b.gif]]<br>

Verze z 8. 6. 2015, 13:14

03315 * Převzetí externích pohledávek

Pokud provozovatel systému iFIS* uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, jsou taková data připravena k dalšímu zpracování v jakémsi meziskladu. Odtud je přebírá tato funkce a předává je do formuláře 03310 - Vystavení odběratelské faktury.



Obr. 03315/1 Převzetí externích pohledávek


Pokud provozovatel systému iFIS* uskutečňuje import pohledávek z jiného systému, na obrazovce se zobrazí importovaná data. Výběrem jednoho záznamu se lze přemístit do funkce 03310 - Vystavení odběratelské faktury pro výběr deníku k vložení nové pohledávky. Existuje-li k výběru pouze jeden vhodný deník, seznam deníků se nenabízí a pohledávka je vložena právě do tohoto deníku.
Ve formuláři lze dále nastavit způsob převzetí:

  • Jednotlivě
  • Hromadně - umožní hromadné převzetí externích pohledávek
  • Kumulovaně - u jednotlivých podkladů ke kumulaci jsou doplněny check boxy:
    • Firma
    • Způsob úhrady
    • Období


Tlačítkem převzít je započat proces převzetí pohledávek z jiných systémů.


Obr. 03315/2 Převzetí externích pohledávek


Po označení dokladů ke kumulaci a pokusu jejich importu do iFIS*Pohledávky se zkontroluje, jestli všechny označené doklady jsou stejného typu a měny. Pokud nejsou, pak formulář toto oznámí a odmítne vybrané doklady zkumulovat, uživatel musí upravit výběr podkladů ke kumulaci. V dalším kroku je kontrolováno jestli u vybraných dokladů je shodné firmidno, ZPPL, měsíc a rok. Pokud se liší, pak formulář varuje uživatele, že:

"Pokoušíte se vytvořit sumární doklad z podkladů různých firem nebo podkladů různých období. "

Po dokončení kontroly výběru podkladů pro kumulaci se objeví formulář pro výběr deníku a pak se objeví hlavička předpřipravené pohledávky.
Hlavička se převezme z nejstaršího podkladu, který byl označen ke kumulaci. Do Popisu a Zprávy pohledávkové faktury se doplní text

"Souhrnné vyúčtováni za období od do"

Dolní součtovací položka Celkem ke kumulaci v KC a Cizí měně - automaticky vysčítává celkové částky všech označovaných dokladů.
Je-li nutné vyřadit záznam z dalšího zpracování, použije se klávesa pro zrušení záznamu. Tou se záznam označí jako zrušený, zmizí z obrazovky a již se nebude nabízet pro převod.
Stornem kumulativní faktury dojde ke zpětnému označení jednotlivých podkladů jako nepřevzaté.



Navazující funkce:

  • 03310 - Vystavení odběratelské faktury
  • 03319 - Opravy odběratelských faktur