Import zúčtovací listiny do iFIS*: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jdankova (diskuse | příspěvky)
značka: nové přesměrování
 
(Není zobrazeno 22 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Popis datového rozhraní pro převod zúčtovací listiny ve formátu TXT z externího systému do iFIS*Účetnictví / Účetní doklady
#REDIRECT [[Import zúčtovací listiny do iFIS]]
 
 
===Obecné zásady převodu dat do iFIS*Účetnictví===
 
Zúčtovací listiny mohou být do iFIS*Účetnictví převedeny až po předchozí kontrole ze strany zdrojového systému (mzdový systém, skladové nebo stravovací systémy, telefonní ústředny, pomocné účetní XLS evidence…) a potvrzení, že data jsou věcně a formálně v pořádku.
Při importu dat do iFIS jsou prováděny kontroly na formální správnost TXT souboru a kontroly na existenci odpovídajících účetních položek v číselnících iFIS. Na obrazovce iFIS* je vypisován podrobný protokol o převodu dat, ten je následně možné vytisknout nebo uložit v elektronické podobě. Po potvrzení tohoto protokolu ze strany obsluhy iFIS vzniká v iFIS*Účetnictví tzv. účetní doklad, který je pak obsluhou iFIS* zaúčtován na hlavní knize.
 
 
====Struktura textového souboru se zúčtovací listinou====
 
Zúčtovací listinu je možné do iFIS předávat také ve tvaru textového souboru s pevným formátem řádků, případně ve formátu řádků s oddělovačem. Importovat lze pouze textové soubory s ANSI kódováním WIN1250. Oddělovačem jednotlivých položek v souboru pak může být např. středník. Povolené datové typy a pořadí jednotlivých položek v souboru jsou pro oba formáty řádků shodné. Přípona souboru bývá obvykle TXT a nebo CSV.
 
 
Základní pravidla pro přípravu importovaného TXT souboru:
*Prvním řádkem v souboru je vždy řádek s identifikací dávky.
*Zúčtovací listina může obsahovat pouze jeden řádek pro identifikaci dávky
*Při zapnuté kontrole posloupnosti importovaných dávek je nutné, aby každé další číslo dávky bylo o jedničku vyšší než předešlé číslo dávky. Každá ekonomická jednotka má své číslování dávek a začíná vždy od jedničky
*V jedné dávce může být více zúčtovacích listin, tzn. více hlaviček v jednom souboru.
*V rámci jedné dávky jsou zúčtovací listiny vždy číslovány pořadovým číslem od jedničky.
*Každá zúčtovací listina je složena z hlavičky a jednotlivých řádků, které jsou spolu svázány přes položku „Číslo zúčtovací listiny“.
*Hodnoty „Celková částka MD“ a „Celková částka DAL“ v hlavičkovém řádku obsahují součty obratů v  řádcích odpovídající zúčtovací listiny.
*Každý řádek je ukončen oddělovačem řádku.
*Hlavičkový řádek je uveden až za řádky zúčtovací listiny.
*Částka v řádku zúčtovací listiny vyjadřující obrat smí být uvedena pouze na jednu stranu a to „Částka MD“ nebo „Částka DAL“. Druhá strana musí být vždy nulová.
*Textový soubor může obsahovat tzv. závěrkový doklad. Uvedení řádku se závěrkovým dokladem v textovém souboru způsobí, že v rámci importu je automaticky uzavřeno aktuální období úlohy. Tím je zajištěno, že do iFIS*Účetnictví nemůže být pro danou úlohu a účetní období importována další zúčtovací listina. Import další zúčtovací listiny je možné provést až v období následujícím. Pokud je potřeba import do uzavíraného období z nějakého důvodu zopakovat, pak tuto možnost musí odblokovat odpovědný uživatel iFIS.
 
 
Pokud v souboru závěrkový doklad není uveden, pak se předpokládá, že pro dané období a úlohu budou následovat importy dalších zúčtovacích listin.<br>
Závěrkový doklad je v souboru uveden jako nulová hlavička zúčtovací listiny (bez řádků) viz. schéma uložení vět v souboru.
 
 
[[Image:Datova rozhrani 78.png]]
[[Image:Datova rozhrani 79.png]]
[[Image:Datova rozhrani 80.png]]
 
 
'''Náhled na výsledný účetní doklad v iFIS*Účetnictví'''
 
[[Image:Datova rozhrani 81.png]]
 
 
'''Volitelné systémové parametry importního modulu na straně iFIS*Účetnictví'''
   
SEPARATOR - řetězec s oddělovačem jednotlivých údajů záznamu
MASKA - řetězec s maskou pro výběr datového souboru
KONTR_POSL - zapnuti kontroly posloupnosti davek, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'A'
BEZNY - vytvářet vždy jako běžný doklad, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'
RELZAK - neuvedené NS a KP se automaticky doplní podle nastaveni zakázky, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'
IGNORE - ignorovat chyby v datech, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'
KUMULACE - provést kumulaci generovaných řádků účetního dokladu podle AU, NS, TA/A, KP, povolené hodnoty 'A' / 'N', default 'N'
CODE_PAGE - kódová stránka vstupního souboru, default EE8MSWIN1250

Aktuální verze z 16. 9. 2025, 07:51