00039 - Faktura-závazek

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Opis faktury přijaté.

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RP_EKOSG_01 [EKOSG]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

Žádné možnosti administrace

Sloupce sestavy

Nadpis
Dodavatel
Faktura
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Objednávka
Odběratel
Peněžní ústav
Pobočka
Číslo účtu
Datum splatnosti
Forma úhrady
Došlo dne
Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění
Položkový rozpis
Číslo položky
Text
Cena/MJ
Počet
Základ DPH
DPH %
Částka v KČ
Cena v měně

Seskupování

Žádné seskupování

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Číslo položky

Součtované sloupce

Cena v měně

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

  • 03211 - Pořízení dodavatelské faktury
  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03216 - Kopie dodavatelské faktury
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení