Man03235: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 22: Řádek 22:




Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován na nutnost nejdříve
Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován.
 


[[Image:R_03235e.png]]<br>
[[Image:R_03235e.png]]<br>

Verze z 23. 8. 2018, 08:33

03235 * Storno dodavatelských faktur

Všechny saldokontně nevyrovnané dodavatelské faktury, na které nebyl vystaven příkaz k úhradě a které nebyly stornované, jsou zobrazovány v jediném přehledu. Výběrem faktury z tohoto přehledu si ji lze prohlédnout. Pokud je ji nutné zrušit, umístí se na ni kurzor v přehledu všech faktur a použije se klávesa pro Zrušení záznamu a z nabídky, která se zobrazí, vybrat možnost Stornovat. Stav této faktury se změní na Zrušen. Pokud faktura byla přenesena do účetnictví, vytvoří se storno-doklad s opačnými částkami a opačnými kontacemi. Stav tohoto storno-dokladu je Stornován nebo Storno-nekontován (podle platnosti účetní likvidace). U zrušené faktury i storno-dokladu nelze téměř nic měnit. Zrušenou fakturu nebo storno-doklad nelze zrušit. Doklad, který je ve stavu Storno-nekontován, se účetně likviduje ve funkci 03214 - Účetní likvidace závazků.



Obr. 03235/1 Výběr dodavatelské faktury pro zrušení


Pokud je zařazena faktura do e-schvalování, zobrazí se nejdříve upozornění, že je potřeba nejdříve převést proces schvalování do stavu Zrušen. Dokud nebude akce provedena, nelze fakturu stornovat. Zároveň pokud již byly podklady do e-schvalování odeslány, nemělo by se závazkem nic dělat, dokud se schválené podklady nevrátí.



Obr. 03235/2 Upozornění před provedením storna na převedení e-schvalování do zrušeného stavu


Pokud byla faktura spárována s objednávkou, je nutné před stornováním faktury nejprve toto saldo zrušit. Na nutnost vynulování salda objednávek je uživatel upozorněn.



Obr. 03235/3 Upozornění před provedením storna na potřebu zrušit saldo


Pokud byl již vytvořen univerzální daňový doklad, je uživatel před provedením storna faktury opět informován.



Obr. 03235/4 Storno dodavatelské faktury


U faktury ve stavu Doplněn a Nepřenesen do účetnictví se zobrazí po provedení storna upozornění.



Obr. 03235/5 Storno dodavatelské faktury



Navazující funkce:

  • 08102 - Číselník organizací
  • 03260 - Dodavatelský deník
  • 03228 - Závazek
  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03214 - Účetní likvidace závazků



Volané sestavy:

  • 00140 - Likvidační listy graficky
  • 10133 - Likvidační list univerzální
  • 10134 - Likvidační list univerzální (hromadný tisk)