00039 - Faktura-závazek: Porovnání verzí

Z BBM Dokumentace iFIS
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Jana.dankova (diskuse | příspěvky)
Bez shrnutí editace
Řádek 64: Řádek 64:
:Celkem za sestavu
:Celkem za sestavu
====Volán z formulářů====
====Volán z formulářů====
*[[Man03211|03211]] - Pořízení dodavatelské faktury
*[[Man03211|03211]] - Závazek
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03212|03212]] - Opravy dodavatelských faktur
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury
*[[Man03219|03219]] - Schvalování dodavatelské faktury

Verze z 15. 12. 2015, 11:43

Opis faktury přijaté.

 Šířka:  80  Formát:      Modul:   RP_EKOSG_01 [EKOSG]

Vstupní parametry

Žádné vstupní parametry

Možnosti administrace

 Argument   Popis argumentu   Změnit ve formuláři 
DOKURS Datum přepočtu kursu pro závazky:
1 - datum pořízení
2 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
00302 - Lokální parametry
MENA Default Měna 00301 - Globální parametry

Sloupce sestavy

Nadpis
Dodavatel
Faktura
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Objednávka
Odběratel
Peněžní ústav
Pobočka
Číslo účtu
Datum splatnosti
Forma úhrady
Došlo dne
Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění
Položkový rozpis
Číslo položky
Text
Cena/MJ
Počet
Základ DPH
DPH %
Částka v KČ
Cena v měně

Seskupování

Žádné seskupování

Odstránkování po skupině

Žádné odstránkování

Třídění dle sloupce

Číslo položky

Součtované sloupce

Cena v měně

Součty po skupině

Celkem za sestavu

Volán z formulářů

  • 03211 - Závazek
  • 03212 - Opravy dodavatelských faktur
  • 03219 - Schvalování dodavatelské faktury
  • 03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení